Orden de Compra. Nº2324-2823-SE11 "MAT. CONSTRUCCION REFUGIOS PEATONALES4. D.6627"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2324-2823-SE11
Estado de la Orden de Compra En proceso
Fecha de Envío 16-06-2011
Nombre de la Orden de Compra MAT. CONSTRUCCION REFUGIOS PEATONALES4. D.6627
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Emergencia, urgencia o imprevisto
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Departamento de Licitaciones y gestión de Abastecimiento
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT
R.U.T. 69.220.100-0
Dirección de Unidad de Compra San felipe 80 Puerto Montt
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago Otro, Ver Instrucciones
Justificación pago mayor a 30 días
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT
R.U.T. 69.220.100-0
Dirección de Facturación Depto de Contabilidad- San Felipe 80 Municipalidad
Comuna Puerto Montt
Impuesto 6785,71415
Dirección de Envío de la Factura Depto de Contabilidad- San Felipe 80 Municipalidad
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor FERRETERIA LA NUEVA PUERTO MONTT
Razón Social DISTRIBUIDORA COMERCIAL SAN LUIS SA
R.U.T. 96.623.360-5
Sucursal FERRETERIA LA NUEVA PUERTO MONTT
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
13111016
Polietileno1Unidad no definidaMANGA POLIETILENPO NEGRO 300X130MANGA POLIETILENPO NEGRO 300X130 $ 35.714,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 35.714 $ 35.714
Total Neto $ 35.714
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 6.786
TOTAL OC $ 42.500