|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
1078886-121-SE24 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
|
Fecha de Envío |
20-11-2024 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
Id 956-235-LR23, Prorroga Servicio Aseo Limpieza y Desinfeccion CPJ, 1 mes desde 01Dic24 finaliza 31Dic24 |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
|
|
Proveniente de Licitación
|
956-235-LR23 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
MultiAnual |
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
SERVICIO DE SALUD VALPARAISO SAN ANTONIO
|
|
R.U.T. |
61.606.500-9 |
|
Dirección de Facturación |
Av. Brasil N° 1435 |
|
Comuna |
Valparaíso
|
|
Impuesto |
1704786,59 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
Av. Brasil N° 1435 |
4 .- Otras Especificaciones
|
Proveedor |
ANDY FULL SERVICE |
|
Razón Social |
SERVICIOS GENERALES ANDREA QUEZADA LOPEZ E.I.R.L.
|
|
R.U.T. |
76.662.712-9 |
|
Estado de habilidad
|
check_circle
HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
|
|
Sucursal |
ANDY FULL SERVICE |
|
Socios y accionistas principales
|
Ver listado
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
76111501
| Servicios de limpieza de edificios | 1 | Mes | Prorroga servicios de Aseo, Limpieza y desinfección, Id 956-235-LR23, vigencia de la contratación de 1 mes a partir del día 01Dic24, finalizando el día 31Dic24, valor un valor mensual de $43.869.350 | Item N°06 CESFAM PLAZA JUSTICIA
Item N°07 UNACESS
10 Operarios
2.245 M2 |
$ 8.972.561,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 8.972.561
|
$ 8.972.561
|
|
|
Total Neto
|
$ 8.972.561
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 1.704.787
|
|
$ 10.677.348
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.