Orden de Compra. Nº1084170-38-AG25 "ALIMENTOS PARA GESTIÓN DE REDES"
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO LOCAL DE EDUCACION PUBLICA DE GABRIELA MISTRAL
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1084170-38-AG25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 05-06-2025
Nombre de la Orden de Compra ALIMENTOS PARA GESTIÓN DE REDES
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra SLEP Gabriela Mistral P01
Razón Social SERVICIO LOCAL DE EDUCACION PUBLICA DE GABRIELA MISTRAL
R.U.T. 62.000.650-5
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 68 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERVICIO LOCAL DE EDUCACION PUBLICA DE GABRIELA MISTRAL
R.U.T. 62.000.650-5
Dirección de Facturación Av Santa Rosa 9412
Comuna La Granja
Impuesto 42469,37
Dirección de Envío de la Factura Av Santa Rosa 9412
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor PRISA S A. - sucursal
Razón Social PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S A
R.U.T. 96.556.940-5
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal PRISA S A. - sucursal
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
50161509
Productos de edulcorantes o azúcares naturales3BotellaEndulzante Liquido • La botella debe ser de 270 ml, Daily Stevia   $ 2.933,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.799 $ 8.799
50201713
Bolsitas de te6CajaCaja de té Ceylán • La caja debe ser de 100 unidades. • El te debe venir en bolsas individuales • De preferencia marcas como Supremo y Yellow Label   $ 5.513,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 33.078 $ 33.078
50201713
Bolsitas de te2CajaHierbas surtidas • La caja puede puede ser en formato de 100. 50 o 20 bolsas • La infusión debe venir en bolsas individuales • De preferencia marca Supremo   $ 4.348,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.696 $ 8.696
50201706
Café12UnidadCafé instantáneo Nescafe tradición 170gm  $ 6.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 74.400 $ 74.400
50201706
Café3UnidadCafé descafeinado Nescafe instantáneo 170gm   $ 6.826,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 20.478 $ 20.478
52151617
Cucharas de madera de uso doméstico1000UnidadRevolvedores para café/te   $ 3,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.000 $ 3.000
50181905
Galletas dulces o pastelitos60UnidadGALLETAS VARIADAS De preferencia deli cookies (clásica, chips etc), selección (galletas semicubiertas con chocolate, chocolate y coco, wafer y cookie mix), Obsesión o galletas en lata.   $ 1.124,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 67.440 $ 67.440
50161509
Productos de edulcorantes o azúcares naturales3kilogramoAZUCAR BLANCA • De preferencia marca IANSA   $ 1.472,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.416 $ 4.416
14111705
Servilletas de papel3PackServilletas coctel • El paquete debe ser de 100 u  $ 1.072,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.216 $ 3.216
Total Neto $ 223.523
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 42.469
TOTAL OC $ 265.992


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 10.535.089-9 Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.