Orden de Compra. Nº1271178-797-AG25 " MEMORANDUM Nº 04345/2025 Solicitud de compras Hito de cierre Programa Lazos Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1271178-257-COT25"
Recuerde que el responsable del pago es CORPORACION MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL DE MACUL
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Resolución
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1271178-797-AG25
Estado de la Orden de Compra No aceptada
Fecha de Envío 05-12-2025
Nombre de la Orden de Compra MEMORANDUM Nº 04345/2025 Solicitud de compras Hito de cierre Programa Lazos Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1271178-257-COT25
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra CORPORACION MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL DE MACUL
Razón Social CORPORACION MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL DE MACUL
R.U.T. 71.369.900-4
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado CDP 5983 DE OC 1271178-797-AG25 ALIMENTOS del sistema I/GESTION.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social CORPORACION MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL DE MACUL
R.U.T. 71.369.900-4
Dirección de Facturación Calle Gregorio de la Fuente N°3556, Macul
Comuna Macul
Impuesto 105830
Dirección de Envío de la Factura Calle Gregorio de la Fuente N°3556, Macul
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor BanqueteriaS&T
Razón Social BANQUETERIA MARIA JOSE GELVEZ ESPINOZA E.I.R.L.
R.U.T. 78.239.017-1
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal BanqueteriaS&T
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
50182001
Tartas, empanadas o pastas frescas1UnidadTorta para 60 personas  $ 60.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 60.000 $ 60.000
50182001
Tartas, empanadas o pastas frescas50UnidadCanapés  $ 300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.000 $ 15.000
50182001
Tartas, empanadas o pastas frescas100UnidadPetit bouche  $ 550,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 55.000 $ 55.000
50202310
Agua mineral15UnidadAgua mineral con gas de 1,5 litros  $ 1.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 22.500 $ 22.500
50202310
Agua mineral15UnidadAgua mineral sin gas de 1,5 litros  $ 1.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 22.500 $ 22.500
50202310
Agua mineral40UnidadJugos de 1 litro, sabores surtidos  $ 1.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 60.000 $ 60.000
50182001
Tartas, empanadas o pastas frescas100UnidadPastelitos surtidos  $ 500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 50.000 $ 50.000
50182001
Tartas, empanadas o pastas frescas50UnidadTapaditos  $ 500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 25.000 $ 25.000
50181905
Galletas dulces o pastelitos120UnidadGalletas de dulces 120 gramos aprox, sabores surtidos tipo chispas de chocolates, mantequilla, maravilla, limón, chocolate, etc.  $ 1.300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 156.000 $ 156.000
50201706
Café13UnidadCafé liofilizado de 200 gramos  $ 7.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 91.000 $ 91.000
Total Neto $ 557.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 105.830
TOTAL OC $ 662.830


8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.