Orden de Compra. Nº980313-254-AG23 "Insumos Alimenticios y Otros Elementos para Ejecución Programa Movimiento, Inclusión y Deporte Antuco 2023-Compra ágil: 980313-302-COT23"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE ANTUCO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 980313-254-AG23
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 10-11-2023
Nombre de la Orden de Compra Insumos Alimenticios y Otros Elementos para Ejecución Programa Movimiento, Inclusión y Deporte Antuco 2023-Compra ágil: 980313-302-COT23
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra UNIDAD DE COMPRAS
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE ANTUCO
R.U.T. 69.250.900-5
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 22.12.999-05;22.01.001-05 del sistema CRECIC S.A.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE ANTUCO
R.U.T. 69.250.900-5
Dirección de Facturación BERNARDO O"HIGGINS 025
Comuna Antuco
Impuesto 157510
Dirección de Envío de la Factura BERNARDO O"HIGGINS 025
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor mariana
Razón Social MARIANA DEL CARMEN HERNÁNDEZ URBINA
R.U.T. 13.313.965-6
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal mariana
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
94121513
Servicios de organización y producción de eventos deportivos1GlobalInsumos para Ejecución de Programa Movimiento, Inclusión y Deporte. Insumos para Ejecución de Programa Movimiento, Inclusión y Deporte, según requerimiento $ 829.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 829.000 $ 829.000
Total Neto $ 829.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 157.510
TOTAL OC $ 986.510


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 13.313.965-6 Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.