Orden de Compra. Nº1075337-4737-AG24 "rvv Compra Alimentos para Colaciones de Olimpiadas Bienestar compra ágil: 1075337-2281-COT24"
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO DE SALUD ARAUCANIA NORTE HOSPITAL DE ANGOL
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1075337-4737-AG24
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 28-11-2024
Nombre de la Orden de Compra rvv Compra Alimentos para Colaciones de Olimpiadas Bienestar compra ágil: 1075337-2281-COT24
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Bienes y Servicio
Razón Social SERVICIO DE SALUD ARAUCANIA NORTE HOSPITAL DE ANGOL
R.U.T. 61.602.222-9
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 7526
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERVICIO DE SALUD ARAUCANIA NORTE HOSPITAL DE ANGOL
R.U.T. 61.602.222-9
Dirección de Facturación GENERAL BONILLA #695
Comuna Angol
Impuesto 29503,2
Dirección de Envío de la Factura GENERAL BONILLA #695
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor SOCIEDAD COMERCIAL ITALIA LTDA
Razón Social SOCIEDAD COMERCIAL ITALIA LIMITADA
R.U.T. 76.797.102-8
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal SOCIEDAD COMERCIAL ITALIA LTDA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
50202310
Agua mineral80UnidadALI020003 AGUA MINERAL SIN GAS 500cc AGUA MINERAL VITAL 600 CC $ 832,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 66.560 $ 66.560
50202304
Jugos y néctar envasados80UnidadALI020082 JUGO CAJA 200cc JUGO EN CAJA 200 CC $ 390,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 31.200 $ 31.200
50221202
Cereales en barra80UnidadALI020010 BARRA CEREAL (indicar cantidad x caja) BARRA DE CEREAL UNIDAD (FORMATO CAJA DE 20 UNIDADES) $ 244,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 19.520 $ 19.520
50101634
Fruta fresca80UnidadALI010029 MANZANA UD (ROJA) MANZANA FUJI UNIDAD $ 475,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 38.000 $ 38.000
Total Neto $ 155.280
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 29.503
TOTAL OC $ 184.783


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 76.797.102-8 Ver adjunto
2.- R.U.T del cotizante 77.184.461-8 Ver adjunto
3.- R.U.T del cotizante 77.786.157-3 Ver adjunto
4.- R.U.T del cotizante 77.994.089-6 Ver adjunto
5.- R.U.T del cotizante 77.848.901-5 Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.