Orden de Compra. Nº2111-14940-SE25 "MANTENIMIENTO PREV. DE LAVADORAS DE VAJILLAS Y ABLANDADORES DE AGUA EN CENTRAL DE ALIMENTACIÓN LIC. 2111-256-LE23 5 de 8"
Recuerde que el responsable del pago es HOSPITAL DE URGENCIA ASISTENCIA PUBLICA DR ALEJANDRO DEL RIO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2111-14940-SE25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 06-08-2025
Nombre de la Orden de Compra MANTENIMIENTO PREV. DE LAVADORAS DE VAJILLAS Y ABLANDADORES DE AGUA EN CENTRAL DE ALIMENTACIÓN LIC. 2111-256-LE23 5 de 8
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2111-256-LE23
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Hospital de Urgencia Asistencia Pública
Razón Social HOSPITAL DE URGENCIA ASISTENCIA PUBLICA DR ALEJANDRO DEL RIO
R.U.T. 61.608.602-2
Dirección de Unidad de Compra Curico N°345 Bodega Central
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 10607
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social HOSPITAL DE URGENCIA ASISTENCIA PUBLICA DR ALEJANDRO DEL RIO
R.U.T. 61.608.602-2
Dirección de Facturación Direccion no aplica a productos virtuales
Comuna Santiago
Impuesto 166250
Dirección de Envío de la Factura Direccion no aplica a productos virtuales
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor BAI-CHILE
Razón Social SERV DE ING MANTENCION DE EQUIPOS DE REFRIG Y REPR
R.U.T. 77.385.460-2
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal BAI-CHILE
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
73152101
Servicio de mantenimiento de equipo de fabricación1Unidad no definidaMANTENIMIENTO PREV. DE LAVADORAS DE VAJILLAS Y ABLANDADORES DE AGUA EN CENTRAL DE ALIMENTACIÓN LIC. 2111-256-LE23 5 de 8MANTENIMIENTO PREV. DE LAVADORAS DE VAJILLAS Y ABLANDADORES DE AGUA EN CENTRAL DE ALIMENTACIÓN LIC. 2111-256-LE23 5 de 8 $ 875.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 875.000 $ 875.000
Total Neto $ 875.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 166.250
TOTAL OC $ 1.041.250


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.