Orden de Compra. Nº1173446-2-CM25 "Orden de Compra: 1173446-2-CM25"
Recuerde que el responsable del pago es Centro Educación y Trabajo Femenino Semiabierto St
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1173446-2-CM25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 14-03-2025
Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra: 1173446-2-CM25
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de convenio marco
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra CET Semiabierto Femenino de Santiago
Razón Social Centro Educación y Trabajo Femenino Semiabierto St
R.U.T. 53.319.915-1
Dirección de Unidad de Compra Canadá 5339
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Centro Educación y Trabajo Femenino Semiabierto St
R.U.T. 53.319.915-1
Dirección de Facturación Canadá 5339
Comuna San Joaquín
Impuesto 457376,36
Dirección de Envío de la Factura Canadá 5339
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor PRISA S A. - sucursal
Razón Social PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S A
R.U.T. 96.556.940-5
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal PRISA S A. - sucursal
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU / LC-CMProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
0
2239-9-LR22
DESODORANTE AMBIENTAL AROM AEROSOL 360 CC CÍTRICO UNIDAD REGIÓN RM100 (1898498) DESODORANTE AMBIENTAL AROM AEROSOL 360 CC CÍTRICO UNIDAD REGIÓN RM(1898498) DESODORANTE AMBIENTAL AROM AEROSOL 360 CC CÍTRICO UNIDAD REGIÓN RM ; Región Metropolitana de Santiago; San Joaquín; canada 5339 $ 1.210,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 121.000 $ 121.000
0
2239-9-LR22
PAPEL HIGIÉNICO TORK ALTO METRAJE DOBLE HOJA 6 ROLLOS 250 M 1 PAQUETE REGIÓN RM17 (1921771) PAPEL HIGIÉNICO TORK ALTO METRAJE DOBLE HOJA 6 ROLLOS 250 M 1 PAQUETE REGIÓN RM(1921771) PAPEL HIGIÉNICO TORK ALTO METRAJE DOBLE HOJA 6 ROLLOS 250 M 1 PAQUETE REGIÓN RM ; Región Metropolitana de Santiago; San Joaquín; canada 5339 $ 12.232,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 207.944 $ 207.944
0
2239-9-LR22
SERVILLETAS DESECHABLES TORK MESA HOJA SIMPLE 200 UNIDADES 1 PAQUETE REGIÓN RM600 (1923488) SERVILLETAS DESECHABLES TORK MESA HOJA SIMPLE 200 UNIDADES 1 PAQUETE REGIÓN RM(1923488) SERVILLETAS DESECHABLES TORK MESA HOJA SIMPLE 200 UNIDADES 1 PAQUETE REGIÓN RM ; Región Metropolitana de Santiago; San Joaquín; canada 5339 $ 1.851,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.110.600 $ 1.110.600
0
2239-9-LR22
LAVALOZAS CONCENTRADO LAVADO MANUAL VIRGINIA ANTIGRASA CÍTRICO 5000 ML UNIDAD REGIÓN RM100 (1909310) LAVALOZAS CONCENTRADO LAVADO MANUAL VIRGINIA ANTIGRASA CÍTRICO 5000 ML UNIDAD REGIÓN RM(1909310) LAVALOZAS CONCENTRADO LAVADO MANUAL VIRGINIA ANTIGRASA CÍTRICO 5000 ML UNIDAD REGIÓN RM ; Región Metropolitana de Santiago; San Joaquín; canada 5339 $ 6.182,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 618.200 $ 618.200
0
2239-9-LR22
CLORO GEL TREMEX SIN AROMA BOTELLA 900 ML UNIDAD REGIÓN RM300 (1945340) CLORO GEL TREMEX SIN AROMA BOTELLA 900 ML UNIDAD REGIÓN RM(1945340) CLORO GEL TREMEX SIN AROMA BOTELLA 900 ML UNIDAD REGIÓN RM ; Región Metropolitana de Santiago; San Joaquín; canada 5339 $ 1.165,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 349.500 $ 349.500
Total Neto $ 2.407.244
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 457.376
Impuesto específico $ 0
TOTAL OC $ 2.864.620


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.