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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
662900-350-SE25 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
03-06-2025 |
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Nombre de la Orden de Compra |
pedido 9761 artíc. aseo papeles colegio D-416 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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558257-14-LE24 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
CORPORACION MUNICIPAL DE EDUCACION,SALUD,CULTURA Y ATENCION AL MENOR,
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R.U.T. |
70.878.900-3 |
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Dirección de Facturación |
Covadonga 1250, Quilpué |
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Comuna |
Quilpué
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Impuesto |
159413,8 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Covadonga 1250, Quilpué |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
PROPAIN SPA |
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Razón Social |
PROPAIN SPA
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R.U.T. |
76.797.408-6 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
PROPAIN SPA |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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14111704
| Papel higiénico | 200 | Rollo | rollos de papel higiénico de 500 mts
Coordinar entrega de materiales con establecimiento COLEGIO Manuel Bulnes D-416 en Covadonga 1250 Quilpué
, contacto YENNY SAAVEDRA fono 323140484
| SEGÚN CONVENIO DE LICITACION NRO. 558257-14-Le24 |
$ 1.892,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 378.400
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$ 378.400
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14111703
| Toallas de papel | 180 | Rollo | rollos de toallas de papel de mano de 250mts | SEGÚN CONVENIO DE LICITACION NRO. 558257-14-Le24 |
$ 2.559,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 460.620
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$ 460.620
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Total Neto
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$ 839.020
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 159.414
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$ 998.434
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.