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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
3697-264-SE25 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
22-04-2025 |
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Nombre de la Orden de Compra |
ADQ. POR CTTO. DE SUM. DE MADERAS AÑO 2023-2025, DIRECCION DE OBRAS.- |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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3697-81-LE23 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE VICTORIA
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R.U.T. |
69.180.900-5 |
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Dirección de Facturación |
LAGOS 680, VICTORIA |
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Comuna |
Victoria
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Impuesto |
50920 |
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Dirección de Envío de la Factura |
LAGOS 680, VICTORIA |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
LA hormiga |
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Razón Social |
FERRETERIA VENTURA ELOINA HETZ CHAVARRIA EMPRESA I
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R.U.T. |
76.337.943-4 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
LA hormiga |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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11121610
| Maderas duras | 50 | Unidad no definida | PINO 1 X 3 X 3.20 | PINO 1 X 3 X 3.20 |
$ 960,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 48.000
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$ 48.000
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11121610
| Maderas duras | 100 | Unidad no definida | PINO 2 X 3 X 3.20 | PINO 2 X 3 X 3.20 |
$ 2.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 200.000
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$ 200.000
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11121610
| Maderas duras | 40 | Unidad no definida | CEPILLAR 1 CARA 3.20 MTS | CEPILLAR 1 CARA 3.20 MTS |
$ 500,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 20.000
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$ 20.000
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Total Neto
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$ 268.000
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 50.920
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$ 318.920
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.