|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
3779-413-SE24 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
|
Fecha de Envío |
22-11-2024 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
SERVICIO DE ALIMENTACION PARA SALA CUNA CONCEJAL SERGIO MUÑOZ ESPINOSA |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Adquisiciones inferiores a 10 UTM que privilegien materias de alto impacto social
|
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
Anual |
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
Municipalidad de Yerbas Buenas-Depto. Educación
|
|
R.U.T. |
69.130.401-9 |
|
Dirección de Facturación |
Avenida Centenario N°10 |
|
Comuna |
Yerbas Buenas
|
|
Impuesto |
68400 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
Avenida Centenario N°10 |
4 .- Otras Especificaciones
|
Fecha de Entrega |
18-12-2024 |
|
|
|
Proveedor |
Claudina Del Pilar |
|
Razón Social |
CLAUDINA DEL PILAR PINOCHET CANCINO
|
|
R.U.T. |
12.790.287-9 |
|
Estado de habilidad
|
check_circle
HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra.
|
|
Sucursal |
Claudina Del Pilar |
|
Socios y accionistas principales
|
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
50202303
| Jugos y néctar concentrados | 1 | Unidad | SERVICIO DE ALIMENTACION PARA SALA CUNA CONCEJAL SERGIO MUÑOZ ESPINOSA | SERVICIO DE ALIMENTACION PARA SALA CUNA CONCEJAL SERGIO MUÑOZ ESPINOSA |
$ 360.000,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 360.000
|
$ 360.000
|
|
|
Total Neto
|
$ 360.000
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 68.400
|
|
$ 428.400
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.