|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
1289649-94-AG25 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
|
Fecha de Envío |
02-09-2025 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1289649-103-COT25 |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
Anual |
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
DIRECCIÓN REGIONAL DE COQUIMBO SERPAT
|
|
R.U.T. |
60.905.000-4 |
|
Dirección de Facturación |
Arturo Prat 260, La Serena |
|
Comuna |
La Serena
|
|
Impuesto |
118342,83 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
Arturo Prat 260, La Serena |
4 .- Otras Especificaciones
|
Fecha de Entrega |
09-09-2025 |
|
|
|
Proveedor |
COMERCIAL JM |
|
Razón Social |
COMERCIAL JM SPA
|
|
R.U.T. |
77.399.146-4 |
|
Estado de habilidad
|
check_circle
HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
|
|
Sucursal |
COMERCIAL JM |
|
Socios y accionistas principales
|
Ver listado
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
14111509
| Artículos de papelería | 1 | Unidad no definida | 40 RESMAS PAPEL FOTOCOPIA ENVASE PLOMO CARTA 75 GR 500 HJ
20 CINTA ADHESIVA GRUESA TRANSPARENTE
40 RESMAS PAPEL FOTOCOPIA ENVASE PLOMO OFICIO 75 GR 500 HJ
20 CARPETAS CON ARCHIVADOR
15 PLUMÓN PERMANENTE COLOR NEGRO
15 PLUMON PIZARRA AZUL O NEGRO
150 PLIEGOS OPALINA BLANCA
04 ROLLOS DE CINTA ESPIGA DE 2 CM COLOR CRUDO
40 PLIEGOS CARTÓN PIEDRA 55*77 CMS | |
$ 622.200,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 622.200
|
$ 622.200
|
|
|
Total Neto
|
$ 622.200
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 657
|
|
IVA 19 %
|
$ 118.343
|
|
$ 741.200
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.