Orden de Compra. Nº1289649-94-AG25 "Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1289649-103-COT25"
Recuerde que el responsable del pago es DIRECCIÓN REGIONAL DE COQUIMBO SERPAT
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1289649-94-AG25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 02-09-2025
Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1289649-103-COT25
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra DIRECCIÓN REGIONAL DE COQUIMBO
Razón Social DIRECCIÓN REGIONAL DE COQUIMBO SERPAT
R.U.T. 60.905.000-4
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 496
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social DIRECCIÓN REGIONAL DE COQUIMBO SERPAT
R.U.T. 60.905.000-4
Dirección de Facturación Arturo Prat 260, La Serena
Comuna La Serena
Impuesto 118342,83
Dirección de Envío de la Factura Arturo Prat 260, La Serena
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 09-09-2025
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor COMERCIAL JM
Razón Social COMERCIAL JM SPA
R.U.T. 77.399.146-4
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal COMERCIAL JM
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
14111509
Artículos de papelería1Unidad no definida40 RESMAS PAPEL FOTOCOPIA ENVASE PLOMO CARTA 75 GR 500 HJ 20 CINTA ADHESIVA GRUESA TRANSPARENTE 40 RESMAS PAPEL FOTOCOPIA ENVASE PLOMO OFICIO 75 GR 500 HJ 20 CARPETAS CON ARCHIVADOR 15 PLUMÓN PERMANENTE COLOR NEGRO 15 PLUMON PIZARRA AZUL O NEGRO 150 PLIEGOS OPALINA BLANCA 04 ROLLOS DE CINTA ESPIGA DE 2 CM COLOR CRUDO 40 PLIEGOS CARTÓN PIEDRA 55*77 CMS  $ 622.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 622.200 $ 622.200
Total Neto $ 622.200
Descuento $ 0
Cargos $ 657
IVA  19  % $ 118.343
TOTAL OC $ 741.200


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.