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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
1403-4048-AG25 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
18-08-2025 |
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Nombre de la Orden de Compra |
ADQ. ART. ASEO SERV. ALIM. CCP COYHAIQUE, C.A.: 1403-255-COT25 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
Dirección Regional de Gendarmeria - Coyhaique
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R.U.T. |
61.004.101-9 |
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Dirección de Facturación |
Independencia N°12 |
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Comuna |
Coyhaique
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Impuesto |
22990,38 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Independencia N°12 |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
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| IMPORTANTE |
“Al momento de emitir la factura, se solicita a
usted detallar en la factura campo N° 801 (nombre de la orden de compra). Además si la entrega de
los productos es mayor a 5 días corridos, se solicita que estos productos sean
enviados con Guía de despacho, una vez que se reciban los productos, se
solicitará al proveedor la correspondiente factura”.
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| FACTURA ELECTRONICA |
Se solicita adjuntar copia de factura y archivo XML a
correo:
dipresrecepcion@custodium.com |
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Proveedor |
SOCIEDAD COMERCIAL CASA LAIBE Y COMPAÑIA LIMITADA |
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Razón Social |
SOC COMERCIAL CASA LAIBE Y COMPANIA LIMITADA
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R.U.T. |
79.553.780-5 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
SOCIEDAD COMERCIAL CASA LAIBE Y COMPAÑIA LIMITADA |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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47131805
| Limpiadores de uso general | 15 | Bidón | LAVALOZAS 5 LITROS | LAVALOZAS 5 LITROS |
$ 4.202,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 63.030
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$ 63.030
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47131805
| Limpiadores de uso general | 12 | Unidad | DESENGRASANTE GATILLO 1 LITRO | DESENGRASANTE GATILLO 1 LITRO |
$ 3.361,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 40.332
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$ 40.332
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47131603
| Esponjas | 30 | Unidad | ESPONJA ACERO PARA OLLAS | ESPONJA ACERO PARA OLLAS |
$ 588,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 17.640
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$ 17.640
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Total Neto
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$ 121.002
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 22.990
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$ 143.992
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.