|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
1075337-13181-TD25 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
|
Fecha de Envío |
22-07-2025 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
Orden de Compra generada por Trato Directo ID 1075337-2-FTD24 |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Reposición o complementación de accesorios compatibles con modelos ya adquiridos
|
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
Anual |
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
SERVICIO DE SALUD ARAUCANIA NORTE HOSPITAL DE ANGOL
|
|
R.U.T. |
61.602.222-9 |
|
Dirección de Facturación |
GENERAL BONILLA #695 |
|
Comuna |
Angol
|
|
Impuesto |
959500 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
GENERAL BONILLA #695 |
4 .- Otras Especificaciones
|
Proveedor |
Abex System |
|
Razón Social |
ABEX SYSTEM SPA
|
|
R.U.T. |
77.102.535-8 |
|
Estado de habilidad
|
check_circle
HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra.
|
|
Sucursal |
Abex System |
|
Socios y accionistas principales
|
Ver listado
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
43231503
| Software de gestión de adquisiciones | 1 | Mes | SOTWARE ABEX SYSTEM 22/06/2025 al 21/07/2025 | SOTWARE ABEX SYSTEM |
$ 5.050.000,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 5.050.000
|
$ 5.050.000
|
|
|
Total Neto
|
$ 5.050.000
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 959.500
|
|
$ 6.009.500
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.