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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
2271-111-SE25 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
06-05-2025 |
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Nombre de la Orden de Compra |
Reparacion camioneta 85 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL
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R.U.T. |
61.104.000-8 |
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Dirección de Facturación |
Omar Page 2075, Interior Aeropuerto AMB |
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Comuna |
*
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Impuesto |
81909 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Omar Page 2075, Interior Aeropuerto AMB |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
JUAN CARLOS |
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Razón Social |
JUAN CARLOS GARCÍA MORALES
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R.U.T. |
7.906.506-4 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
JUAN CARLOS |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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25171702
| Sistemas de frenado para automóviles | 1 | Unidad no definida | Reparacion de alternador ( sacar alternador por reparación) mantencion frenos traseros, limpieza cañerias intercooler, para camioneta Chrevrolet DMAX año 2015, patente HJSB22 (Orden de trabajo 34639) | Reparacion de alternador ( sacar alternador por reparación) mantencion frenos traseros, limpieza cañerias intercooler, para camioneta Chrevrolet DMAX año 2015, patente HJSB22 (Orden de trabajo 34639) |
$ 431.100,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 431.100
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$ 431.100
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Total Neto
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$ 431.100
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 81.909
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$ 513.009
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.