Orden de Compra. Nº1346279-173-AG25 "P02. IP IRC- Adquisicion de utiles de aseos.jvm"
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO NACIONAL DE REINSERCION SOCIAL JUVENIL
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1346279-173-AG25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 26-09-2025
Nombre de la Orden de Compra P02. IP IRC- Adquisicion de utiles de aseos.jvm
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra DIRECCION REGIONAL DE ARICA Y PARINACOTA
Razón Social SERVICIO NACIONAL DE REINSERCION SOCIAL JUVENIL
R.U.T. 62.000.970-9
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 244
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERVICIO NACIONAL DE REINSERCION SOCIAL JUVENIL
R.U.T. 62.000.970-9
Dirección de Facturación Avda. Santiago Flores S/N Parcela N° 14 Cerro Sombrero Arica
Comuna Arica
Impuesto 117800
Dirección de Envío de la Factura Avda. Santiago Flores S/N Parcela N° 14 Cerro Sombrero Arica
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor ANDRO DAVID LAFUENTE FERNANDEZ
Razón Social ANDRO DAVID LAFUENTE FERNÁNDEZ
R.U.T. 9.454.737-7
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal ANDRO DAVID LAFUENTE FERNANDEZ
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
52141607
Suavizantes de ropa30BidónSUAVIZANTE DE ROPA INDUSTRIAL DE 5 LITROS  $ 9.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 297.000 $ 297.000
12161902
Detergentes surfactantes32UnidadDETERGENTE EN POLVO DE 4.5 a 5 KILOS  $ 8.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 272.000 $ 272.000
24111503
Bolsas de plástico6RolloROLLO BOLSA PREPICADA 40X60 de aprox. De 4 a 5 kilos  $ 8.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 51.000 $ 51.000
Total Neto $ 620.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 117.800
TOTAL OC $ 737.800


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 9.454.737-7 Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.