Orden de Compra. Nº1057417-20476-TD25 "Orden de Compra generada por Trato Directo ID 1057417-405-FTD25"
Recuerde que el responsable del pago es COMPLEJO ASISTENCIAL DR.VICTOR RIOS RUIZ
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1057417-20476-TD25
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 22-05-2025
Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por Trato Directo ID 1057417-405-FTD25
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Si sólo existe un proveedor del bien o servicio. (Monto igual o inferior a 1.000 utm.)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Bienes y Servicios
Razón Social COMPLEJO ASISTENCIAL DR.VICTOR RIOS RUIZ
R.U.T. 61.607.301-K
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 10338
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social COMPLEJO ASISTENCIAL DR.VICTOR RIOS RUIZ
R.U.T. 61.607.301-K
Dirección de Facturación Av. Ricardo Vicuña N°147 (Bodega Insumos Clínicos)
Comuna Los Angeles
Impuesto 1096056,8
Dirección de Envío de la Factura Av. Ricardo Vicuña N°147 (Bodega Insumos Clínicos)
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Tecnoimagen S.A.
Razón Social TECNOIMAGEN S A
R.U.T. 96.843.010-6
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Tecnoimagen S.A.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
73152102
Servicio de reparación de equipo de fabricación1Unidad no definidaMANTENCIÓN CORRECTIVA CANON AQUILION PRIME SP160 // ST-10529/25 // 31-53126 // 1KB1912164 ITEM PRESUPUESTARIO N° 22.06.006.004 “Mantenimiento Correctivo de Equipos Médicos”MANTENCIÓN CORRECTIVA CANON AQUILION PRIME SP160 // ST-10529/25 // 31-53126 // 1KB1912164 ITEM PRESUPUESTARIO N° 22.06.006.004 “Mantenimiento Correctivo de Equipos Médicos” SOL.ADQ N°341.217 $ 7.210.900,00 $ 1.442.180,00 $ 0,00 $ 7.210.900 $ 5.768.720
Total Neto $ 5.768.720
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 1.096.057
TOTAL OC $ 6.864.777


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.