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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
1063538-15786-SE25 |
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Estado de la Orden de Compra |
No aceptada |
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Fecha de Envío |
15-01-2026 |
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Nombre de la Orden de Compra |
ORDEN DE COMPRA DESDE 1063538-243-LR23 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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1063538-243-LR23 |
2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
Bienes y Servicios |
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Razón Social |
HOSPITAL BASE OSORNO
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R.U.T. |
61.602.260-1 |
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Dirección de Unidad de Compra |
GUILLERMO BUHLER 1765, OSORNO |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
HOSPITAL BASE OSORNO
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R.U.T. |
61.602.260-1 |
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Dirección de Facturación |
GUILLERMO BUHLER 1765, OSORNO |
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Comuna |
*
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Impuesto |
43937,5 |
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Dirección de Envío de la Factura |
GUILLERMO BUHLER 1765, OSORNO |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
Comercial San Fernando |
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Razón Social |
IMPORTADOR EXPORTADOR COMERCIALIZADORA DE PRODUCTO
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R.U.T. |
76.194.668-4 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
Comercial San Fernando |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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14111610
| Cartulina | 3125 | Pliego | 2204001|002-0016|CARTULINA 802 240GRS 44X28 CM | CARTULINA 802 240GRS 44X28 CM |
$ 74,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 231.250
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$ 231.250
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Total Neto
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$ 231.250
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 43.938
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$ 275.188
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8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.