Orden de Compra. Nº
3268-411-AG25
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106 013/2025 G6 ADQ. MATERIALES DE FERRETERÍA, PROVIENE DESDE: 3268-399-COT25.
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Recuerde que el responsable del pago es IVª Brigada Aérea
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
3268-411-AG25
Estado de la Orden de Compra
Recepción Conforme
Fecha de Envío
03-06-2025
Nombre de la Orden de Compra
106 013/2025 G6 ADQ. MATERIALES DE FERRETERÍA, PROVIENE DESDE: 3268-399-COT25.
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
IVª Brigada Aérea
Razón Social
IVª Brigada Aérea
R.U.T.
61.103.021-5
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 001040106000000011305102152204999000 del sistema Safi Milenium Web.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
IVª Brigada Aérea
R.U.T.
61.103.021-5
Dirección de Facturación
Base Aerea Chabunco S/N, Punta Arenas, Región de Magallanes y la Antártica Chilena
Comuna
Punta Arenas
Impuesto
16919,5
Dirección de Envío de la Factura
Base Aerea Chabunco S/N, Punta Arenas, Región de Magallanes y la Antártica Chilena
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
COMERCIAL TODO ACERO SPA
Razón Social
COMERCIAL TODO ACERO SPA
R.U.T.
76.148.754-K
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
COMERCIAL TODO ACERO SPA
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
26111702
Pilas alcalinas
13
Pack
PACK PILAS AA 08 UNIDADES VOLTAJE 1,5V NOMINAL, VERSION ALCALINA, TIPO DURACELL O EQUIVALENTE TECNICO
PACK PILAS AA 08 UNIDADES VOLTAJE 1,5V NOMINAL, VERSION ALCALINA, TIPO DURACELL O EQUIVALENTE TECNICO
$ 5.300,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 68.900
$ 68.900
46181504
Guantes protectores
13
Par
GUANTE CABRITILLA SIN FORRO (GUANTE TIPO A, FABRICACION EN CABRITILLA, SIN FORRO, COSTURA EN HILO DE POLIESTER, COLOR BLANCO, LARGO 24 CMS, TALLA L)
GUANTE CABRITILLA SIN FORRO (GUANTE TIPO A, FABRICACION EN CABRITILLA, SIN FORRO, COSTURA EN HILO DE POLIESTER, COLOR BLANCO, LARGO 24 CMS, TALLA L)
$ 1.550,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 20.150
$ 20.150
Total Neto
$ 89.050
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 16.920
TOTAL OC
$ 105.970
7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante
15.905.508-6
Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.