Orden de Compra. Nº3268-411-AG25 "106 013/2025 G6 ADQ. MATERIALES DE FERRETERÍA, PROVIENE DESDE: 3268-399-COT25."
Recuerde que el responsable del pago es IVª Brigada Aérea
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3268-411-AG25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 03-06-2025
Nombre de la Orden de Compra 106 013/2025 G6 ADQ. MATERIALES DE FERRETERÍA, PROVIENE DESDE: 3268-399-COT25.
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra IVª Brigada Aérea
Razón Social IVª Brigada Aérea
R.U.T. 61.103.021-5
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 001040106000000011305102152204999000 del sistema Safi Milenium Web.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social IVª Brigada Aérea
R.U.T. 61.103.021-5
Dirección de Facturación Base Aerea Chabunco S/N, Punta Arenas, Región de Magallanes y la Antártica Chilena
Comuna Punta Arenas
Impuesto 16919,5
Dirección de Envío de la Factura Base Aerea Chabunco S/N, Punta Arenas, Región de Magallanes y la Antártica Chilena
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor COMERCIAL TODO ACERO SPA
Razón Social COMERCIAL TODO ACERO SPA
R.U.T. 76.148.754-K
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal COMERCIAL TODO ACERO SPA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
26111702
Pilas alcalinas13PackPACK PILAS AA 08 UNIDADES VOLTAJE 1,5V NOMINAL, VERSION ALCALINA, TIPO DURACELL O EQUIVALENTE TECNICOPACK PILAS AA 08 UNIDADES VOLTAJE 1,5V NOMINAL, VERSION ALCALINA, TIPO DURACELL O EQUIVALENTE TECNICO $ 5.300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 68.900 $ 68.900
46181504
Guantes protectores13ParGUANTE CABRITILLA SIN FORRO (GUANTE TIPO A, FABRICACION EN CABRITILLA, SIN FORRO, COSTURA EN HILO DE POLIESTER, COLOR BLANCO, LARGO 24 CMS, TALLA L)GUANTE CABRITILLA SIN FORRO (GUANTE TIPO A, FABRICACION EN CABRITILLA, SIN FORRO, COSTURA EN HILO DE POLIESTER, COLOR BLANCO, LARGO 24 CMS, TALLA L) $ 1.550,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 20.150 $ 20.150
Total Neto $ 89.050
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 16.920
TOTAL OC $ 105.970


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 15.905.508-6 Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.