Orden de Compra. Nº1057404-5404-AG25 "ALIMENTOS PARA COLACIONES -Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1057404-992-COT25"
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO DE SALUD ARAUCO HOSPITAL DE ARAUCO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1057404-5404-AG25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 18-11-2025
Nombre de la Orden de Compra ALIMENTOS PARA COLACIONES -Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1057404-992-COT25
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Bienes y Servicios
Razón Social SERVICIO DE SALUD ARAUCO HOSPITAL DE ARAUCO
R.U.T. 61.602.209-1
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 4500 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERVICIO DE SALUD ARAUCO HOSPITAL DE ARAUCO
R.U.T. 61.602.209-1
Dirección de Facturación CAUPOLICAN S/N ARAUCO
Comuna Arauco
Impuesto 30476
Dirección de Envío de la Factura CAUPOLICAN S/N ARAUCO
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor YNFANTE COMERCIALIZADORA
Razón Social YNFANTE COMERCIALIZADORA SPA
R.U.T. 77.894.067-1
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal YNFANTE COMERCIALIZADORA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
50221202
Cereales en barra10CajaBARRA DE CEREAL VARIEDADES E023-185BARRA DE CEREAL VARIEDADES $ 2.400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 24.000 $ 24.000
50131701
Leche o productos de mantequilla100UnidadLECHE EN CAJA 200 CC DIFERENTES SABORES E023-054LECHE EN CAJA 200 CC DIFERENTES SABORES $ 520,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 52.000 $ 52.000
50202304
Jugos y néctar envasados80UnidadJUGO EN CAJA SIN AZÚCAR 200 CC DIFERENTES SABORES E023-216JUGO EN CAJA SIN AZÚCAR 200 CC DIFERENTES SABORES $ 360,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 28.800 $ 28.800
50181905
Galletas dulces o pastelitos100UnidadGALLETAS MINI VARIEDADES E023-044GALLETAS MINI VARIEDADES $ 280,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 28.000 $ 28.000
50201709
Café instantáneo3TarroCAFÉ EN POLVO INSTÁNTANEO 170 GRS APROX. E023-018CAFÉ EN POLVO INSTÁNTANEO 170 GRS APROX. $ 9.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 27.600 $ 27.600
Total Neto $ 160.400
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 30.476
TOTAL OC $ 190.876


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 16.503.685-9 Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.