Orden de Compra. Nº
1338-152-SE25
"
P04/2409054 DPTO.EDUCACIÓN. SERVICIOS HOTELEROS, CEREMONIA DE CONMEMORACIÓN DE LOS 10 AÑOS DEL COMITÉ LOCAL DE DESARROLLO PROFESIONAL DOCENTE DPTO. PROVINCIAL CAUTÍN NORTE.
"
Recuerde que el responsable del pago es SEREMI IX
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
1338-152-SE25
Estado de la Orden de Compra
Recepción Conforme
Fecha de Envío
08-08-2025
Nombre de la Orden de Compra
P04/2409054 DPTO.EDUCACIÓN. SERVICIOS HOTELEROS, CEREMONIA DE CONMEMORACIÓN DE LOS 10 AÑOS DEL COMITÉ LOCAL DE DESARROLLO PROFESIONAL DOCENTE DPTO. PROVINCIAL CAUTÍN NORTE.
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
1338-6-LE25
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
SEREMI IX
Razón Social
SEREMI IX
R.U.T.
60.901.011-8
Dirección de Unidad de Compra
General Mackenna N°574
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 618 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
SEREMI IX
R.U.T.
60.901.011-8
Dirección de Facturación
General Mackenna N°574
Comuna
Temuco
Impuesto
778732,1
Dirección de Envío de la Factura
General Mackenna N°574
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
21-08-2025
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
AITUE SOCIEDAD HOTELERA LTDA.
Razón Social
AITUE SOCIEDAD HOTELERA LIMITADA
R.U.T.
78.061.230-4
Estado de habilidad
check_circle
HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
AITUE SOCIEDAD HOTELERA LTDA.
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
43211503
Notebook, laptop o computador portátil excepto Tab
1
Unidad
D.EQUIPOS Y SERVICIOS COMPLEMENTARIOS AMPLIFICACIÓN. RESOLUCION N°805 APRUEBA CONVENIO, GASTO Y PAGO POR “SERVICIOS HOTELEROS PARA LA SECRETARÍA REGIONAL MINISTERIAL DE EDUCACIÓN REGIÓN DE LA ARAUCANÍA
D.EQUIPOS Y SERVICIOS COMPLEMENTARIOS AMPLIFICACIÓN. RESOLUCION N°805 APRUEBA CONVENIO, GASTO Y PAGO POR “SERVICIOS HOTELEROS PARA LA SECRETARÍA REGIONAL MINISTERIAL DE EDUCACIÓN REGIÓN DE LA ARAUCANÍA
$ 79.832,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 79.832
$ 79.832
45111609
Proyectores multimedia
2
Unidad no definida
D.EQUIPOS Y SERVICIOS COMPLEMENTARIOS ARRIENDO DATA SHOW RESOLUCION N°805 APRUEBA CONVENIO, GASTO Y PAGO POR “SERVICIOS HOTELEROS PARA LA SECRETARÍA REGIONAL MINISTERIAL DE EDUCACIÓN REGIÓN DE LA ARAUCANÍA
D.EQUIPOS Y SERVICIOS COMPLEMENTARIOS ARRIENDO DATA SHOW RESOLUCION N°805 APRUEBA CONVENIO, GASTO Y PAGO POR “SERVICIOS HOTELEROS PARA LA SECRETARÍA REGIONAL MINISTERIAL DE EDUCACIÓN REGIÓN DE LA ARAUCANÍA
$ 42.017,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 84.034
$ 84.034
90101601
Banquetes
150
Unidad no definida
A SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN COFFE BREAK OPCIÓN 2 RESOLUCION N°805 APRUEBA CONVENIO, GASTO Y PAGO POR “SERVICIOS HOTELEROS PARA LA SECRETARÍA REGIONAL MINISTERIAL DE EDUCACIÓN REGIÓN DE LA ARAUCANÍA
A SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN COFFE BREAK OPCIÓN 2 RESOLUCION N°805 APRUEBA CONVENIO, GASTO Y PAGO POR “SERVICIOS HOTELEROS PARA LA SECRETARÍA REGIONAL MINISTERIAL DE EDUCACIÓN REGIÓN DE LA ARAUCANÍA
$ 8.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.200.000
$ 1.200.000
90101601
Banquetes
150
Unidad no definida
A SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN COCTEL OPCIÓN 2 RESOLUCION N°805 APRUEBA CONVENIO, GASTO Y PAGO POR “SERVICIOS HOTELEROS PARA LA SECRETARÍA REGIONAL MINISTERIAL DE EDUCACIÓN REGIÓN DE LA ARAUCANÍA
A SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN COCTEL OPCIÓN 2 RESOLUCION N°805 APRUEBA CONVENIO, GASTO Y PAGO POR “SERVICIOS HOTELEROS PARA LA SECRETARÍA REGIONAL MINISTERIAL DE EDUCACIÓN REGIÓN DE LA ARAUCANÍA
$ 16.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.400.000
$ 2.400.000
90101601
Banquetes
2
Unidad no definida
A SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN CENA OPCIÓN 2 (PARA ÉL DÍA 20.08.2025) RESOLUCION N°805 APRUEBA CONVENIO, GASTO Y PAGO POR “SERVICIOS HOTELEROS PARA LA SECRETARÍA REGIONAL MINISTERIAL DE EDUCACIÓN REGIÓN DE LA ARAUCANÍA
A SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN CENA OPCIÓN 2 (PARA ÉL DÍA 20.08.2025) RESOLUCION N°805 APRUEBA CONVENIO, GASTO Y PAGO POR “SERVICIOS HOTELEROS PARA LA SECRETARÍA REGIONAL MINISTERIAL DE EDUCACIÓN REGIÓN DE LA ARAUCANÍA
$ 14.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 28.000
$ 28.000
43211503
Notebook, laptop o computador portátil excepto Tab
2
Unidad no definida
E.- EQUIPOS Y SERVICIOS COMPLEMENTARIOS NOTEBOOK RESOLUCION N°805 APRUEBA CONVENIO, GASTO Y PAGO POR “SERVICIOS HOTELEROS PARA LA SECRETARÍA REGIONAL MINISTERIAL DE EDUCACIÓN REGIÓN DE LA ARAUCANÍA
E.- EQUIPOS Y SERVICIOS COMPLEMENTARIOS NOTEBOOK RESOLUCION N°805 APRUEBA CONVENIO, GASTO Y PAGO POR “SERVICIOS HOTELEROS PARA LA SECRETARÍA REGIONAL MINISTERIAL DE EDUCACIÓN REGIÓN DE LA ARAUCANÍA
$ 29.412,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 58.824
$ 58.824
90111801
Habitación sencilla
2
Unidad no definida
B.- SERVICIOS DE ALOJAMIENTO HABITACIÓN SINGLE (PARA EL DÍA 20.08.2025) RESOLUCION N°805 APRUEBA CONVENIO, GASTO Y PAGO POR “SERVICIOS HOTELEROS PARA LA SECRETARÍA REGIONAL MINISTERIAL DE EDUCACIÓN REGIÓN DE LA ARAUCANÍA
B.- SERVICIOS DE ALOJAMIENTO HABITACIÓN SINGLE (PARA EL DÍA 20.08.2025) RESOLUCION N°805 APRUEBA CONVENIO, GASTO Y PAGO POR “SERVICIOS HOTELEROS PARA LA SECRETARÍA REGIONAL MINISTERIAL DE EDUCACIÓN REGIÓN DE LA ARAUCANÍA
$ 42.017,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 84.034
$ 84.034
90152101
Servicios de asistencia personal
1
Unidad no definida
E.- EQUIPOS Y SERVICIOS COMPLEMENTARIOS MAESTRO DE CEREMONIA RESOLUCION N°805 APRUEBA CONVENIO, GASTO Y PAGO POR “SERVICIOS HOTELEROS PARA LA SECRETARÍA REGIONAL MINISTERIAL DE EDUCACIÓN REGIÓN DE LA ARAUCANÍA
E.- EQUIPOS Y SERVICIOS COMPLEMENTARIOS MAESTRO DE CEREMONIA RESOLUCION N°805 APRUEBA CONVENIO, GASTO Y PAGO POR “SERVICIOS HOTELEROS PARA LA SECRETARÍA REGIONAL MINISTERIAL DE EDUCACIÓN REGIÓN DE LA ARAUCANÍA
$ 163.866,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 163.866
$ 163.866
Total Neto
$ 4.098.590
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 778.732
TOTAL OC
$ 4.877.322
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.