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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
2412-1164-SE24 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
19-11-2024 |
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Nombre de la Orden de Compra |
ORDEN LIC. 2413-35-LQ24 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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2413-35-LQ24 |
2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
IMUNI_LOPRADO ADQUISICIONES |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE LO PRADO
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R.U.T. |
69.254.100-6 |
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Dirección de Unidad de Compra |
AVENIDA SAN PABLO 5959 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE LO PRADO
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R.U.T. |
69.254.100-6 |
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Dirección de Facturación |
AVENIDA SAN PABLO 5959 |
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Comuna |
Lo Prado
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Impuesto |
58425 |
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Dirección de Envío de la Factura |
AVENIDA SAN PABLO 5959 |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
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| PLAZO PARA RECLAMAR CONTENIDO DE FACTURA ELECTRONICA | LA
MUNICIPALIDAD TENDRÁ UN PLAZO PARA RECLAMAR EN CONTRA DEL CONTENIDO DE UNA
FACTURA DE TREINTA DÍAS CORRIDOS SIGUIENTES A SU RECEPCIÓN (DECRETO ALCALDICIO
N° 798-2014). |
| DOCUMENTACION A PRESENTAR AL RETIRAR CHEQUE EN TESORERIA MUNICIPAL, UBICADA EN SAN PABLO 5959: | ROL
UNICO TRIBUTARIO.
PODER
NOTARIAL O FOTOCOPIA LEGALIZADA EN ORIGINAL.
CEDULA
DE IDENTIDAD VIGENTE DE LA
PERSONA QUE RETIRA DOCUMENTO BANCARIO.
CUARTA
COPIA CEDIBLE DE LA FACTURA ELECTRONICA.
ENTREGA
CHEQUES DIA MARTES Y JUEVES HORARIO 9:00 – 14:00 Y 15:15 A 17:00 HRS.
TELEFONO
TESORERIA 223887595. |
| PROCEDIMIENTO PAGO VÍA TRANSFERENCIA BANCARIA | REMITIR
POR CORREO AL SR. TESORERO MUNICIPAL COPIA CEDIBLE DE LA FACTURA, SR. MANUEL
TORRES VÁDES, CORREO: manuel.torres@loprado.cl
INFORMAR
LOS SIGUIENTES DATOS:
BANCO
Y Nº CUENTA CORRIENTE A TRANSFERIR
INDICAR
Nº DE FACTURA Y MONTO.
TELÉFONO
TESORERÍA 223887595 |
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Proveedor |
Ilianova Valeska |
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Razón Social |
ILIANOVA VALESKA LIRA SÁNCHEZ
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R.U.T. |
11.627.620-8 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
Ilianova Valeska |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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90101604
| Concesionarios de casino de comida | 39 | Unidad no definida | SERVICIO ANEXO AL CONTRATO SERVICIO DE COFFE BREAK OPCION 1, PARA 39 PERSONAS. CONSISTE EN CAFE O TE, JUGO, PORCION KUCHEN O TORTA Y GALLETAS, SERVICIO BUFFET | |
$ 2.500,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 97.500
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$ 97.500
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90101604
| Concesionarios de casino de comida | 60 | Unidad | SERVICIO ANEXO AL CONTRATO SERVICIO DE ALIMENTACION PARA 60 PERSONAS, ITEM 15, COLACIONES, OPCION 2. CONSISTE EN 2 CAJAS DE JUGO/LECHE O BEBIDA LACTEA DE 200ML, UN SANDWICH, 1 FRUTA, 1 BARRA DE CEREALES Y 1 PAQUETE DE GALLETAS DE 40GR. SE ENTREGA EN BOLSA INDIVIDUAL, INLUYE SERVILLETA DE PAPEL. | |
$ 3.500,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 210.000
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$ 210.000
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Total Neto
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$ 307.500
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 58.425
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$ 365.925
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.