Orden de Compra. Nº885-1078-AG25 "Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 885-894-COT25"
Recuerde que el responsable del pago es CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 885-1078-AG25
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 28-11-2025
Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 885-894-COT25
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas La Orden de Compra se cancela debido a que, tras la revisión administrativa del requerimiento, se verificó que las cantidades ofrecidas no corresponden a lo solicitado originalmente, lo que impide continuar con la ejecución del pedido.
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Contraloría General de la República
Razón Social CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA
R.U.T. 60.400.000-9
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 2210
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA
R.U.T. 60.400.000-9
Dirección de Facturación Teatinos 56
Comuna Santiago
Impuesto 155193,33
Dirección de Envío de la Factura Teatinos 56
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Grumpy Chile SPA
Razón Social GRUMPY CHILE SPA
R.U.T. 76.559.757-9
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Grumpy Chile SPA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
47131704
Jabón de uso público o expendedoras de loción5BidónJABON ELITE MANZANA ECONOMICO X 5 LITROS  $ 15.350,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 76.750 $ 76.750
14111703
Toallas de papel30CajaTOALLA ELITE INTERFOLEADA DOBLE HOJA CAJAS 18 x 200 D/H  $ 16.840,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 505.200 $ 505.200
47131803
Desinfectantes domésticos48UnidadDESINFECTANTE IGENIX AEROSOL ANTIBAC  $ 2.666,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 127.968 $ 127.968
14111704
Papel higiénico15PackPAPEL HIGIENICO ELITE 50 MTS 1x48 rollos  $ 4.311,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 64.665 $ 64.665
14111704
Papel higiénico4PaquetePAPEL HIGIENICO JUMBO ELITE 4 X 500 MT  $ 10.556,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 42.224 $ 42.224
Total Neto $ 816.807
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 155.193
TOTAL OC $ 972.000


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.