Orden de Compra. Nº978-311-SE24 "Servicio Mantención General EAA-Septiembre"
Recuerde que el responsable del pago es MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS DIREC CION GRAL DE OO PP DCYF
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 978-311-SE24
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 12-09-2024
Nombre de la Orden de Compra Servicio Mantención General EAA-Septiembre
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Dirección de Obras Portuarias - MOP
Razón Social MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS DIREC CION GRAL DE OO PP DCYF
R.U.T. 61.202.000-0
Dirección de Unidad de Compra Morandé 59, 4° piso Of. 433
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS DIREC CION GRAL DE OO PP DCYF
R.U.T. 61.202.000-0
Dirección de Facturación Morande 71 4to piso oficina 433 Stgo.
Comuna Santiago
Impuesto 100225
Dirección de Envío de la Factura Morande 71 4to piso oficina 433 Stgo.
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Comercial A&R SPA
Razón Social COMERCIAL A&R SPA
R.U.T. 76.422.926-6
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Comercial A&R SPA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
72102305
Servicios de reparación, mantenimiento o reparació17Unidad no definidaMantención general 17 equipos Split, Mes de septiembre.   $ 27.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 467.500 $ 467.500
72102305
Servicios de reparación, mantenimiento o reparació3Unidad no definidaMantención general 3 equipos portátiles, mes de septiembre  $ 20.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 60.000 $ 60.000
Total Neto $ 527.500
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 100.225
TOTAL OC $ 627.725


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.