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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
2464-1607-AG25 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
04-12-2025 |
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Nombre de la Orden de Compra |
OP 93 JOCKEY AZUL/UDEL a compra ágil: 2464-1753-COT25 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
IMUNI_QUILLOTA ADQUISICIONES |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE QUILLOTA
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R.U.T. |
69.060.100-1 |
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Dirección de Unidad de Compra |
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3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE QUILLOTA
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R.U.T. |
69.060.100-1 |
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Dirección de Facturación |
Maipu 330, 2do piso, Quillota. |
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Comuna |
Valparaíso
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Impuesto |
8550 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Maipu 330, 2do piso, Quillota. |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
JULIO CRISTIAN ORELLANA CAIGUAN |
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Razón Social |
JULIO CRISTIAN ORELLANA CAIGUAN
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R.U.T. |
13.255.522-2 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
JULIO CRISTIAN ORELLANA CAIGUAN |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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82101507
| Folletos y catálogos publicitarios, servicios de publicidad y distribución | 10 | Unidad | ADQUISICIÓN DE 10 JOCKEY COLOR AZUL MARINO EN SARGA DE ALGODÓN CON BANDA ANTI SUDOR DE ALGODÓN. TRABA AJUSTABLE CON HEBILLA METÁLICA DETRÁS, CON LOGO DE BLOOMBERG, SE REQUIERE ADJUNTAR COTIZACIÓN CON DETALLE DE LO REQUERIDO, ENVIAR FORMATO HA VISTO BUENO, DATOS DEL CONTACTO Y DATOS DE PAGO, E INCLUIR DESPACHO. | |
$ 4.500,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 45.000
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$ 45.000
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Total Neto
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$ 45.000
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 8.550
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$ 53.550
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8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.