Orden de Compra. Nº1063535-5427-SE26 "FARMACOS FEBRERO"
Recuerde que el responsable del pago es HOSPITAL BASE OSORNO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1063535-5427-SE26
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 09-02-2026
Nombre de la Orden de Compra FARMACOS FEBRERO
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1063535-20-LR23
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Fármacos
Razón Social HOSPITAL BASE OSORNO
R.U.T. 61.602.260-1
Dirección de Unidad de Compra Guillermo Buhler 1765, Osorno
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 4943
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social HOSPITAL BASE OSORNO
R.U.T. 61.602.260-1
Dirección de Facturación Guillermo Buhler 1765, Osorno
Comuna *
Impuesto 48024,4
Dirección de Envío de la Factura Guillermo Buhler 1765, Osorno
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 10-02-2026
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor MEGALABS CHILE SA
Razón Social MEGALABS CHILE S.A
R.U.T. 94.544.000-7
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal MEGALABS CHILE SA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
51161625
Clorhidrato de azelastina20Unidad217-8898| AZELASTINA (HCI) SS OFT. Estimado proveedor: Favor ACEPTAR y ADJUNTAR orden de compra a guía despacho Facturación: Enviar archivo XML a casilla electrónica de intercambio: dipresrecepcion@custodium.com en un plazo no superior a 48 horas contadas desde su emisión.001-010-04895-BRIXIA SOLUCION OFTALMICA 0,05% X 6 ML-AZELASTINA-REGISTRO ISP F-11830-17- PROC. LAB. POEN S.A.U.-ARGENTINA-VENCIMIENTO -VENCIMIENTO 31-07-2025-STOCK DISPONIBLE -MONTO MINIMO NETO FACTURACION $100.000.- $ 12.638,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 252.760 $ 252.760
Total Neto $ 252.760
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 48.024
TOTAL OC $ 300.784


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.