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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
3316-169-SE24 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
18-07-2024 |
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Nombre de la Orden de Compra |
ORDEN DE COMPRA DESDE 3316-11-LE24 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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3316-11-LE24 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
Dirección de Educación, Doctrina e Historia de Carabineros
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R.U.T. |
61.979.960-7 |
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Dirección de Facturación |
Calle Irarrazaval N° 4250, Ñuñoa |
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Comuna |
Ñuñoa
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Impuesto |
2365500 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Calle Irarrazaval N° 4250, Ñuñoa |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
Target One |
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Razón Social |
SOCIEDAD COMERCIAL TARGETONE SPA
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R.U.T. |
77.209.264-4 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
Target One |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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72102304
| Mantenimiento o reparación de sistemas de fontanería, gasfitería | 1 | Unidad | SERVICIO DE REPARACION DE BAÑOS FEMENINOS ESUCAR
CONFORME A BASES ADMINISTRATIVAS Y TECNICAS DEL PROCESO | suma global, valor neto.
CONFORME A BASES ADMINISTRATIVAS Y TECNICAS DEL PROCESO |
$ 12.450.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 12.450.000
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$ 12.450.000
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Total Neto
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$ 12.450.000
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 2.365.500
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$ 14.815.500
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.