Orden de Compra. Nº1057049-12731-SE25 "JAC. PAC ID.1057049-164-LQ23 INT. 1015/2023 PROGRAMA INSUMOS JUNIO 2025"
Recuerde que el responsable del pago es SERV SALUD METROPOLITANO CENTRAL HOSPITAL CLINICO SAN BORJA ARRIARAN
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1057049-12731-SE25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 06-06-2025
Nombre de la Orden de Compra JAC. PAC ID.1057049-164-LQ23 INT. 1015/2023 PROGRAMA INSUMOS JUNIO 2025
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1057049-164-LQ23
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Bienes y Servicios
Razón Social SERV SALUD METROPOLITANO CENTRAL HOSPITAL CLINICO SAN BORJA ARRIARAN
R.U.T. 61.608.604-9
Dirección de Unidad de Compra Santa Rosa 1234
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 13508
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERV SALUD METROPOLITANO CENTRAL HOSPITAL CLINICO SAN BORJA ARRIARAN
R.U.T. 61.608.604-9
Dirección de Facturación Santa Rosa 1234
Comuna *
Impuesto 648101,4
Dirección de Envío de la Factura Santa Rosa 1234
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Cencomex S.A.
Razón Social CENTRAL DE COMPRAS DEL EXTRASISTEMA S.A.
R.U.T. 96.515.660-7
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Cencomex S.A.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
42311902
Bolsas de drenaje o depósitos para el drenaje médico de incisión80Unidad877-0732 DRENAJE TORAX 2300 CC.AQUASEAL10112. VARIANT DRENAJE TÓRAX SEMISECO SIMPLE. PRESENTACIÓN: EMPAQUE INDIVIDUAL, PROCEDENCIA ITALIA, VENCIMIENTO 08-03-2026. PLAZO DE ENTREGA 1 DÍA CORRIDO UNA VEZ ACEPTADA LA OC. MARCA REDAX. $ 35.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.879.200 $ 2.879.200
42311903
Drenaje médico de incisión14Unidad877-0734 DRENAJE DOBLE TORAX 2300 CC.AQUASEAL10119. VARIANT DRENAJE TÓRAX SEMISECO DOBLE. PRESENTACIÓN: EMPAQUE INDIVIDUAL, PROCEDENCIA ITALIA, VENCIMIENTO 09-11-2025. PLAZO DE ENTREGA 1 DÍA CORRIDO UNA VEZ ACEPTADA LA OC. MARCA REDAX. $ 37.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 531.860 $ 531.860
Total Neto $ 3.411.060
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 648.101
TOTAL OC $ 4.059.161


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.