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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
2289-1002-AG24 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
22-10-2024 |
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Nombre de la Orden de Compra |
Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 2289-589-COT24 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE FRUTILLAR
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R.U.T. |
69.220.700-9 |
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Dirección de Facturación |
AV. ARTURO ALESANDRI N° 20 CON AV. SEPTIEMBRE |
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Comuna |
Frutillar
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Impuesto |
270275 |
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Dirección de Envío de la Factura |
AV. ARTURO ALESANDRI N° 20 CON AV. SEPTIEMBRE |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
Proyectos Arquimoram Spa |
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Razón Social |
CONSTRUCCION PAULINO CAVALIERI SPA
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R.U.T. |
77.030.453-9 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
Proyectos Arquimoram Spa |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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23153137
| Cubiertas guardapolvos de máquina | 20 | Unidad | Guardapolvos de pino finger 13x43 M/M x 3Mts. | |
$ 4.500,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 90.000
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$ 90.000
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46182104
| Esteras anti estáticas para el piso | 120 | Metro Cuadrado | Metros cuadrados de piso flotante 8,3 M/M AMRAS GRIS | |
$ 10.600,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 1.272.000
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$ 1.272.000
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13111305
| Espuma del neopreno | 11 | Rollo | Rollos de espuma niveladora 10 M/M x 10M2 | |
$ 5.500,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 60.500
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$ 60.500
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Total Neto
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$ 1.422.500
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 270.275
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$ 1.692.775
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8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.