Orden de Compra. Nº922-154-AG25 "Lbb-Compra y despacho dem ateriales para encuentro Regional de Cueca Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 922-176-COT25"
Recuerde que el responsable del pago es Secretaría Ministerial de Educación - RM
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 922-154-AG25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 15-09-2025
Nombre de la Orden de Compra Lbb-Compra y despacho dem ateriales para encuentro Regional de Cueca Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 922-176-COT25
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Mineduc Administración RM
Razón Social Secretaría Ministerial de Educación - RM
R.U.T. 60.901.015-0
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 461 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Secretaría Ministerial de Educación - RM
R.U.T. 60.901.015-0
Dirección de Facturación SAN MARTIN 642
Comuna Santiago
Impuesto 118693
Dirección de Envío de la Factura SAN MARTIN 642
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 22-09-2025
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor ANDES PUBLICIDAD SPA
Razón Social ANDES PUBLICIDAD SPA
R.U.T. 77.435.383-6
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal ANDES PUBLICIDAD SPA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
49101701
Medallas30Unidad30 medallas de zamac (plateadas, color cobre o bronce), de 6 cm de diámetro, con cinta tricolor, logo y grabado personalizado por ambas caras. Cuando se adjudique el servicio, se entregará el diseño para logo y grabado.  $ 3.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 119.700 $ 119.700
49101704
Galvanos2Unidad2 Galvanos de madera raulí o similar de 19x24 cm, con grabado laser y caja. *los diseños serán entregados una vez adjudicado el servicio. *Los galvanos deben ser aprobados por la contraparte.  $ 35.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 70.000 $ 70.000
24122001
Botellas para apretar30Unidad30 botellas térmicas de acero inoxidable 500 ml, blancas, con ilustraciones de flora o fauna chilena estampadas. 30 bolsas de papel con asa tamaño suficiente para que quepa la botella. *La botella y su diseño deben ser aprobado por la contraparte. *Valor referencial $13.000 c/u  $ 14.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 435.000 $ 435.000
Total Neto $ 624.700
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 118.693
TOTAL OC $ 743.393


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.