|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
5907-86-SE23 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
|
Fecha de Envío |
08-11-2023 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
SERVICIO ALIMENTACIÓN PROGRAMA MUNICIPAL N°104, MEMO N°175 |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Adquisiciones inferiores a 10 UTM que privilegien materias de alto impacto social
|
2 .- Datos del Comprador
|
Unidad de Compra |
AREA FINANZAS |
|
Razón Social |
ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE HUARA
|
|
R.U.T. |
69.010.200-5 |
|
Dirección de Unidad de Compra |
AVENIDA VICUÑA MACKENNA S/N |
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
Anual |
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE HUARA
|
|
R.U.T. |
69.010.200-5 |
|
Dirección de Facturación |
AVENIDA VICUÑA MACKENNA S/N |
|
Comuna |
Huara
|
|
Impuesto |
78235,349999924 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
AVENIDA VICUÑA MACKENNA S/N |
4 .- Otras Especificaciones
|
Fecha de Entrega |
10-11-2023 |
|
|
|
Proveedor |
ANGELICA |
|
Razón Social |
AGRUPACION DE MUJERES EMPRENDEDORAS DE HUARA
|
|
R.U.T. |
65.095.981-7 |
|
Estado de habilidad
|
check_circle
HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra.
|
|
Sucursal |
ANGELICA |
|
Socios y accionistas principales
|
Ver listado
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
90101603
| Servicios de catering | 70 | Unidad no definida | SERVICIO DE ALIMENTACIÓN FORMATO COLACIÓN
35 PARA EL DÍA JUEVES
35 PARA EL DÍA VIERNES
| SERVICIOS DE ALMUERZO
PARA 35 PERSONAS POR DOS
DÍAS LO CUÁL CONTEMPLA: - Plato de fondo+ 2 agregados e
incluido un jugo bombillin
Fecha: 07/11/2023COTIZACIONNº 67Fecha de vencimiento: 11/30/23 |
$ 4.202,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 294.140
|
$ 294.118
|
90101603
| Servicios de catering | 2 | Unidad | SERVICIO COFFE BREACK PARA 40 PERSONAS PARA 2 JORNADAS UEVES Y VIERNES
| SERVICIOS DE COFFEE PARA
40 PERSONAS POR DOS DÍAS
LO CUÁL INCLUYE: - jugos
-bebidas
-aguas
-te, café
-galletas dulces y saladas |
$ 58.824,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 117.648
|
$ 117.647
|
|
|
Total Neto
|
$ 411.765
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 78.235
|
|
$ 490.000
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.