Orden de Compra. Nº1012975-32-SE24 "SERVICIO DE TRASLADO A LA LOCALIDAD DE MAMIÑA-SERNAMEG LINEA DE PREVENCION prov.10122975-3- L124"
Recuerde que el responsable del pago es DELEGACIÓN PRESIDENCIAL PROVINCIAL DEL TAMARUGAL
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1012975-32-SE24
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 18-11-2024
Nombre de la Orden de Compra SERVICIO DE TRASLADO A LA LOCALIDAD DE MAMIÑA-SERNAMEG LINEA DE PREVENCION prov.10122975-3- L124
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1012975-3-L124
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra CONVENIO SERNAMEG
Razón Social DELEGACIÓN PRESIDENCIAL PROVINCIAL DEL TAMARUGAL
R.U.T. 61.979.010-3
Dirección de Unidad de Compra TAMARUGAL 180 POBLACION LA CASCADA
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 199 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social DELEGACIÓN PRESIDENCIAL PROVINCIAL DEL TAMARUGAL
R.U.T. 61.979.010-3
Dirección de Facturación TAMARUGAL 180 POBLACION LA CASCADA
Comuna Pozo Almonte
Impuesto 0
Dirección de Envío de la Factura TAMARUGAL 180 POBLACION LA CASCADA
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Peter Caro
Razón Social PETER BERNARDO CARO OPORTO
R.U.T. 10.194.969-9
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Peter Caro
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
78111803
Servicios de autobuses contratados1Unidad no definidaSALIDA A LA LOCALIDAD DE MAMIÑA PARA EL DIA JUEVES 07 DE NOVIEMBRE DEL 2024. SE REALIZARA REUNION CON PRESIDENTE DE LA JUNTA VECINAL N°7SALIDA A LA LOCALIDAD DE MAMIÑA PARA EL DIA JUEVES 07 DE NOVIEMBRE DEL 2024. SE REALIZARA REUNION CON PRESIDENTE DE LA JUNTA VECINAL N°7 $ 134.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 134.900 $ 134.900
Total Neto $ 134.900
Descuento $ 0
Cargos $ 0
Exento  0  % $ 0
TOTAL OC $ 134.900

Justificación de exención de impuesto

7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.