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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
1057402-13580-SE25 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
27-02-2025 |
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Nombre de la Orden de Compra |
(MIS) ALIMENTOS PACIENTES MARZO/AGUA MINERAL |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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1057402-244-LQ24 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
HOSPITAL CLINICO DE MAGALLANES DR. LAUTARO NAVARRO AVARIA
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R.U.T. |
61.607.901-8 |
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Dirección de Facturación |
dipresrecepcion@custodium.com |
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Comuna |
Punta Arenas
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Impuesto |
0 |
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Dirección de Envío de la Factura |
dipresrecepcion@custodium.com |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
SANCHEZ Y SANCHEZ |
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Razón Social |
SANCHEZ Y SANCHEZ SPA
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R.U.T. |
96.620.660-8 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
SANCHEZ Y SANCHEZ |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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50202310
| Agua mineral | 3000 | Unidad | 500-0030-1 AGUA EMBOTELADA O AGUA MINERAL, SIN GAS (BAJO EN SODIO), PRESENTACION 500 - 600 ML. ESPECIFICAR PRESENTACIÓN Y MARCA (OFERTAR VALOR POR UNIDAD) | AGUA MINERAL SIN GAS 500ML PRESENTACION BOTELLA PLASTICA TAPA ROSCA. MARCA IFRI ORIGEN REPUBLICA DE ARGELIA |
$ 390,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 1.170.000
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$ 1.170.000
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Total Neto
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$ 1.170.000
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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Exento 0 %
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$ 0
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$ 1.170.000
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Justificación de exención de impuesto
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.