|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
2019-77-SE24 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
|
Fecha de Envío |
05-08-2024 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
Renovación CS_Alimentos e Insumos de Aseo_2024 |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
|
|
Proveniente de Licitación
|
2019-7-LE23 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
Anual |
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
DELEGACIÓN PRESIDENCIAL PROVINCIAL DE ÚLTIMA ESPERANZA
|
|
R.U.T. |
60.511.122-k |
|
Dirección de Facturación |
H. EBERHARD 417 |
|
Comuna |
Puerto Natales
|
|
Impuesto |
1716782,520972 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
H. EBERHARD 417 |
4 .- Otras Especificaciones
|
Proveedor |
SUPERFRUT S.A. |
|
Razón Social |
SUPERFRUT SOCIEDAD ANONIMA
|
|
R.U.T. |
96.994.750-1 |
|
Estado de habilidad
|
check_circle
HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
|
|
Sucursal |
SUPERFRUT S.A. |
|
Socios y accionistas principales
|
Ver listado
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
93131607
| Servicios de distribución de alimentos | 152 | Global | La vigencia del contrato será de 6 meses.
Facturación por entrega. | Renovación Convenio de Suministro Contratación de 152 cajas que contienen alimentos y artículos de limpieza de primera necesidad, las que serán entregadas a Beneficiarios del Proyecto CONADI Social 2024.
VALOR DE OFERTA SEGUN ANEXO ECONOMICO |
$ 59.445,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 9.035.640
|
$ 9.035.697
|
|
|
Total Neto
|
$ 9.035.697
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 1.716.783
|
|
$ 10.752.480
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.