Orden de Compra. Nº218-391-SE25 "Adquisición de 2 Switch y sus 2 Licencias DESDE 218-19-LE25. Segun D.A N°1581 DEL 03.06.2025"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD SAN JOAQUIN
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 218-391-SE25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 05-06-2025
Nombre de la Orden de Compra Adquisición de 2 Switch y sus 2 Licencias DESDE 218-19-LE25. Segun D.A N°1581 DEL 03.06.2025
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 218-19-LE25
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Ilustre Municipalidad de San Joaquin
Razón Social I MUNICIPALIDAD SAN JOAQUIN
R.U.T. 69.254.600-8
Dirección de Unidad de Compra SANTA ROSA 2606, 3º piso Bodega Central
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2096 del sistema SISTEMA DE CONTABILI.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD SAN JOAQUIN
R.U.T. 69.254.600-8
Dirección de Facturación Avenida Santa Rosa Nº 2606
Comuna San Joaquín
Impuesto 1949815,34
Dirección de Envío de la Factura Avenida Santa Rosa Nº 2606
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Netics SpA
Razón Social NETICS SPA
R.U.T. 76.363.873-1
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Netics SpA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
43211601
Cajas de conmutación de computadores2UnidadAdquisición de 2 Switch C9300L-24P-4G-A. Por el periodo de 3 añosvalidez de la oferta 120 días valor neto $ 3.859.846,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.719.692 $ 7.719.692
43231512
Software de gestión de licencias2UnidadAdquisición de 2 Licencia C9300-DNA-A-24-3Y. Por un periodo de 3 añosvalidez de la oferta 120 días valor neto $ 1.271.247,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.542.494 $ 2.542.494
Total Neto $ 10.262.186
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 1.949.815
TOTAL OC $ 12.212.001


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.