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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
1994-19-SE24 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
20-03-2024 |
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Nombre de la Orden de Compra |
Artículos de aseo 2 - Delegacion |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Orden de Compra para informar
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
DELEGACIÓN PRESIDENCIAL PROVINCIAL DE TOCOPILLA
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R.U.T. |
60.511.021-5 |
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Dirección de Facturación |
21 de Mayo 1645 |
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Comuna |
Tocopilla
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Impuesto |
26081,999314 |
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Dirección de Envío de la Factura |
21 de Mayo 1645 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
PyP |
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Razón Social |
DISTRIBUIDORA P&P SPA
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R.U.T. |
77.583.088-3 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
PyP |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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47131502
| Paños de limpieza | 5 | Unidad | Toalla nova | Toalla nova |
$ 5.874,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 29.370
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$ 29.370
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14111704
| Papel higiénico | 10 | Unidad | papel higiénico | papel higiénico |
$ 2.941,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 29.410
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$ 29.410
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12161902
| Detergentes surfactantes | 4 | Unidad | Limpia piso 5 litros. | Limpia piso 5 litros. |
$ 4.185,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 16.740
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$ 16.740
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47131603
| Esponjas | 10 | Unidad | Esponja acero | Esponja acero |
$ 420,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 4.200
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$ 4.202
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12161902
| Detergentes surfactantes | 16 | Unidad | Aerosol desinfectante | Aerosol desinfectante |
$ 3.597,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 57.552
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$ 57.552
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Total Neto
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$ 137.274
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 26.082
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$ 163.356
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.