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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
1149-108-AG25 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
15-09-2025 |
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Nombre de la Orden de Compra |
Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1149-19-COT25 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS DIREC CION GRAL DE OO PP DCYF
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R.U.T. |
61.202.000-0 |
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Dirección de Facturación |
Riquelme 465 Block B piso 3 |
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Comuna |
Coyhaique
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Impuesto |
25481,66 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Riquelme 465 Block B piso 3 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
Comercial Sur Austral Ltda |
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Razón Social |
COMERCIAL SUR AUSTRAL LIMITADA
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R.U.T. |
77.017.190-3 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
Comercial Sur Austral Ltda |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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14111704
| Papel higiénico | 1 | Unidad no definida | LA ORDEN DE COMPRA DEBE ESTAR EN ESTADO ACEPTADA ANTES DE LA EMISION DE LA FACTURA.
LA FACTURA DEBE CONTENER UDP (1390) EN DOCUMENTOS REFERENCIADOS.
LOS PRODUCTOS DEBEN SER ENTREGADOS EN EL 3° PISO DE LA DIRECCION DE OBRAS HIDRAULICAS | |
$ 134.114,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 134.114
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$ 134.114
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Total Neto
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$ 134.114
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 25.482
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$ 159.596
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.