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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
3125-33-SE25 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
21-08-2025 |
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Nombre de la Orden de Compra |
ARRIENDO DE FOTOCOPIADORA |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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2945-75-LP12 |
2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
ESCUELA DE SUBMARINOS "ALMTE. ALLARD" |
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Razón Social |
ESCUELA DE SUBMARINOS "ALMTE. ALLARD"
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R.U.T. |
61.102.105-4 |
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Dirección de Unidad de Compra |
AVDA JORGE MONTT S/N BASE NAVAL |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
ESCUELA DE SUBMARINOS "ALMTE. ALLARD"
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R.U.T. |
61.102.105-4 |
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Dirección de Facturación |
AVDA JORGE MONTT S/N BASE NAVAL |
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Comuna |
*
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Impuesto |
16898,98 |
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Dirección de Envío de la Factura |
AVDA JORGE MONTT S/N BASE NAVAL |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
DIMACOFI S.A. |
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Razón Social |
DIMACOFI S A
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R.U.T. |
92.083.000-5 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
DIMACOFI S.A. |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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82121701
| Servicios de copias en blanco y negro | 1 | Unidad | COPIAS B/N, URGENCIA O IMPREVISTO DE ARRIENDO DE EQUIPO DE IMPRESION POR CONTRATO DIRECABAS 47/2022, PROVENIENTE DE TRATO DIRECTO EN ORCOM 2945-1085-SE22. | COPIAS B/N, PROVENIENTE DE TRATO DIRECTO EN ORCOM 2945-1085-SE22. |
$ 88.942,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 88.942
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$ 88.942
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Total Neto
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$ 88.942
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 16.899
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$ 105.841
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.