Orden de Compra. Nº2675-172-AG26 "MATERIALES EDUCACION AMBIENTAL PROYECTO MEDIO AMBIENTE"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE MOSTAZAL
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2675-172-AG26
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 06-05-2026
Nombre de la Orden de Compra MATERIALES EDUCACION AMBIENTAL PROYECTO MEDIO AMBIENTE
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra I MUNICIPALIDAD DE MOSTAZAL
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MOSTAZAL
R.U.T. 69.080.500-6
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MOSTAZAL
R.U.T. 69.080.500-6
Dirección de Facturación Plaza de Armas S/N - Bodega Informática
Comuna Mostazal
Impuesto 586429,3
Dirección de Envío de la Factura Plaza de Armas S/N - Bodega Informática
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Binah Trading Spa
Razón Social BINAH TRADING SPA
R.U.T. 78.112.812-0
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Binah Trading Spa
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
60103922
Guías de consulta de biología1Kit MATERIALES EDUCACION AMBIENTAL PROYECTO MEDIO AMBIENTE, SEGUN DOCUMENTO ADJUNTO PROVEEDOR DEBERA ADJUNTAR COTIZACION DETALLADA POR PRODUCTOS   $ 3.086.470,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.086.470 $ 3.086.470
Total Neto $ 3.086.470
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 586.429
TOTAL OC $ 3.672.899


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.