Orden de Compra. Nº
4488-396-AG23
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ARTICULOS PARA ATENCION USUARIOS PROGRAMA PESPI a compra ágil: 4488-200-COT23
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Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE NEGRETE
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
4488-396-AG23
Estado de la Orden de Compra
Enviada a proveedor
Fecha de Envío
23-10-2023
Nombre de la Orden de Compra
ARTICULOS PARA ATENCION USUARIOS PROGRAMA PESPI a compra ágil: 4488-200-COT23
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Departamento De Salud
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE NEGRETE
R.U.T.
69.170.800-4
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152201001-010321 del sistema SMC.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE NEGRETE
R.U.T.
69.170.800-4
Dirección de Facturación
Ignacio Carrera Pinto S/N
Comuna
Negrete
Impuesto
38999,4
Dirección de Envío de la Factura
Ignacio Carrera Pinto S/N
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
24-10-2023
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
casa rosada
Razón Social
ANGÉLICA CARMEN ROMERO LIZAMA
R.U.T.
13.621.092-0
Sucursal
casa rosada
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
50202303
Jugos y néctar concentrados
10
Unidad no definida
JUGOS WATTS DIFERENTES SABORES
$ 1.504,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 15.040
$ 15.040
48111102
Máquinas de chicles, caramelos o novedades para niños
5
Bolsa
DULCES EQUIV A SUNNY/FRUGELE MEZCLADOS
$ 2.513,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 12.565
$ 12.565
50202311
Bebidas
5
Botella
BEBIDA 3 LITROS EQUIV COCA COLA (VARIADAS)
$ 2.437,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 12.185
$ 12.185
50201713
Bolsitas de te
3
Caja
CAJAS DE TE 100 BOLSAS EQUIV LIPTON
$ 5.034,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 15.102
$ 15.102
50201710
Té de hierbas
2
Caja
CAJAS DE TE DE HIERBAS 20 BOLSITAS
$ 1.690,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.380
$ 3.380
50161509
Productos de edulcorantes o azúcares naturales
3
Unidad
ENDULZANTE STEVIA EQUIV IANSA
$ 3.353,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 10.059
$ 10.059
50201706
Café
3
Tarro
CAFE fina seleccion NESCAFE
$ 8.815,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 26.445
$ 26.445
50171551
Sal de cocina o de mesa
3
kilogramo
SAL DE MESA
$ 504,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.512
$ 1.512
50161814
Dulces con azúcar o sustitutos
10
kilogramo
AZUCAR EQUIV IANSA
$ 1.260,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 12.600
$ 12.600
50151513
Aceites de plantas y verduras comestibles
3
Litro
ACEITE EQUIV. BELMONT
$ 3.689,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 11.067
$ 11.067
14111705
Servilletas de papel
5
Pack
SERVILLETAS DE MESA X 100 UNID
$ 1.092,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 5.460
$ 5.460
50171549
Hierbas secas
5
Paquete
HIERBA MATE EQUIV CABALLO BLANCO
$ 3.605,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 18.025
$ 18.025
12141909
Fósforo P
3
Paquete
FOSFOROS CORRIENTE
$ 1.345,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 4.035
$ 4.035
47121701
Bolsas de basura
5
Paquete
BOLSAS BASURA 70 X 90 CMS
$ 1.504,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 7.520
$ 7.520
52121602
Servilletas
8
Paquete
TOALLA NOVA 50 METROS
$ 580,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 4.640
$ 4.640
50181905
Galletas dulces o pastelitos
15
Paquete
GALLETAS DULCES VARIADAS
$ 1.084,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 16.260
$ 16.260
50201709
Café instantáneo
5
Frasco
CAFE INSTATANEO 170 GR NESCAFE
$ 5.873,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 29.365
$ 29.365
Total Neto
$ 205.260
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 38.999
TOTAL OC
$ 244.259
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.