Orden de Compra. Nº4488-396-AG23 "ARTICULOS PARA ATENCION USUARIOS PROGRAMA PESPI a compra ágil: 4488-200-COT23"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE NEGRETE
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4488-396-AG23
Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor
Fecha de Envío 23-10-2023
Nombre de la Orden de Compra ARTICULOS PARA ATENCION USUARIOS PROGRAMA PESPI a compra ágil: 4488-200-COT23
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Departamento De Salud
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE NEGRETE
R.U.T. 69.170.800-4
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152201001-010321 del sistema SMC.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE NEGRETE
R.U.T. 69.170.800-4
Dirección de Facturación Ignacio Carrera Pinto S/N
Comuna Negrete
Impuesto 38999,4
Dirección de Envío de la Factura Ignacio Carrera Pinto S/N
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 24-10-2023
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor casa rosada
Razón Social ANGÉLICA CARMEN ROMERO LIZAMA
R.U.T. 13.621.092-0
Sucursal casa rosada
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
50202303
Jugos y néctar concentrados10Unidad no definidaJUGOS WATTS DIFERENTES SABORES  $ 1.504,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.040 $ 15.040
48111102
Máquinas de chicles, caramelos o novedades para niños5BolsaDULCES EQUIV A SUNNY/FRUGELE MEZCLADOS  $ 2.513,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.565 $ 12.565
50202311
Bebidas5BotellaBEBIDA 3 LITROS EQUIV COCA COLA (VARIADAS)  $ 2.437,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.185 $ 12.185
50201713
Bolsitas de te3CajaCAJAS DE TE 100 BOLSAS EQUIV LIPTON  $ 5.034,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.102 $ 15.102
50201710
Té de hierbas2CajaCAJAS DE TE DE HIERBAS 20 BOLSITAS  $ 1.690,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.380 $ 3.380
50161509
Productos de edulcorantes o azúcares naturales3UnidadENDULZANTE STEVIA EQUIV IANSA   $ 3.353,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.059 $ 10.059
50201706
Café3TarroCAFE fina seleccion NESCAFE  $ 8.815,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 26.445 $ 26.445
50171551
Sal de cocina o de mesa3kilogramoSAL DE MESA  $ 504,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.512 $ 1.512
50161814
Dulces con azúcar o sustitutos10kilogramoAZUCAR EQUIV IANSA  $ 1.260,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.600 $ 12.600
50151513
Aceites de plantas y verduras comestibles3LitroACEITE EQUIV. BELMONT  $ 3.689,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.067 $ 11.067
14111705
Servilletas de papel5PackSERVILLETAS DE MESA X 100 UNID  $ 1.092,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.460 $ 5.460
50171549
Hierbas secas5PaqueteHIERBA MATE EQUIV CABALLO BLANCO  $ 3.605,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 18.025 $ 18.025
12141909
Fósforo P3PaqueteFOSFOROS CORRIENTE  $ 1.345,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.035 $ 4.035
47121701
Bolsas de basura5PaqueteBOLSAS BASURA 70 X 90 CMS  $ 1.504,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.520 $ 7.520
52121602
Servilletas8PaqueteTOALLA NOVA 50 METROS  $ 580,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.640 $ 4.640
50181905
Galletas dulces o pastelitos15PaqueteGALLETAS DULCES VARIADAS  $ 1.084,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.260 $ 16.260
50201709
Café instantáneo5FrascoCAFE INSTATANEO 170 GR NESCAFE  $ 5.873,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 29.365 $ 29.365
Total Neto $ 205.260
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 38.999
TOTAL OC $ 244.259


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.