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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
1016-91-SE24 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
14-08-2024 |
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Nombre de la Orden de Compra |
Servicio desarrollo y diseño de sitio WEB |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de convenio marco
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS DIREC CION GRAL DE OO PP DCYF
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R.U.T. |
61.202.000-0 |
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Dirección de Facturación |
Morandé 59, 7° piso, Of. 712 |
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Comuna |
Santiago
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Impuesto |
0 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Morandé 59, 7° piso, Of. 712 |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
20-08-2024 |
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Proveedor |
AltaVoz S.A. |
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Razón Social |
ALTAVOZ SOCIEDAD ANONIMA
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R.U.T. |
96.827.350-7 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
AltaVoz S.A. |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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81112103
| Servicios de diseño de sitio Web | 1 | Unidad no definida | Servicio desarrollo y diseño de sitio WEB Plan Director de Servicios de Infraestructura 2025-2055
Fase 1: 30 días seguidos / 20 Agosto-18 Septiembre / Pago 60%
Fase 2: 60 días seguidos / 19 Septiembre-17 de noviembre / Pago 40% | Servicio desarrollo y diseño de sitio WEB Plan Director de Servicios de Infraestructura 2025-2055
Fase 1: 30 días seguidos / 20 Agosto-18 Septiembre / Pago 60%
Fase 2: 60 días seguidos / 19 Septiembre-17 de noviembre / Pago 40%
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$ 8.738.673,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 8.738.673
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$ 8.738.673
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Total Neto
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$ 8.738.673
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Descuento
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$ 1.048.641
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Cargos
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$ 0
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Exento 0 %
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$ 0
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$ 7.690.032
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Justificación de exención de impuesto
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.