|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
3287-100-AG26 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Enviada a proveedor |
|
Fecha de Envío |
02-03-2026 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
Fosa Séptica, ayuda social compra ágil: 3287-82-COT26 |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
Anual |
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE LICANTEN
|
|
R.U.T. |
69.100.500-3 |
|
Dirección de Facturación |
Juan E. Montero 25 |
|
Comuna |
Licantén
|
|
Impuesto |
55850,5 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
Juan E. Montero 25 |
4 .- Otras Especificaciones
|
Fecha de Entrega |
04-03-2026 |
|
|
|
Proveedor |
Aridos Igsamat |
|
Razón Social |
JOSE DOMINGO ALVARADO FLORES
|
|
R.U.T. |
13.353.099-1 |
|
Estado de habilidad
|
check_circle
HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
|
|
Sucursal |
Aridos Igsamat |
|
Socios y accionistas principales
|
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
41104504
| Estufas de cámara aséptica | 1 | Unidad | Fosa séptica 2400 litros , según adjunto. | |
$ 293.950,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 293.950
|
$ 293.950
|
|
|
Total Neto
|
$ 293.950
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 55.850
|
|
$ 349.800
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.