Orden de Compra. Nº778998-24-AG24 "UTILES DE ASEO PARA SLCs 2024"
Recuerde que el responsable del pago es Regimiento Logístico N° 1 "Tocopilla"
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 778998-24-AG24
Estado de la Orden de Compra Cancelada
Fecha de Envío 18-04-2024
Nombre de la Orden de Compra UTILES DE ASEO PARA SLCs 2024
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas por incumplimiento de entrega de productos y no tener contacto con el proveedor
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Regimiento Logístico N° 1 "Tocopilla"
Razón Social Regimiento Logístico N° 1 "Tocopilla"
R.U.T. 61.964.800-5
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Regimiento Logístico N° 1 "Tocopilla"
R.U.T. 61.964.800-5
Dirección de Facturación av. ejercito N° 01530
Comuna Antofagasta
Impuesto 233891,9
Dirección de Envío de la Factura av. ejercito N° 01530
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor BERATER
Razón Social CONSULTORA BERATER SPA
R.U.T. 77.115.548-0
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal BERATER
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
47131829
Productos de limpieza del baño1Unidadadquisicion de elementos de aseo conforme a anexo adjunto   $ 1.231.010,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.231.010 $ 1.231.010
Total Neto $ 1.231.010
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 233.892
TOTAL OC $ 1.464.902


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 77.429.264-0 Ver adjunto
2.- R.U.T del cotizante 77.399.011-5 Ver adjunto
3.- R.U.T del cotizante 77.660.833-5 Ver adjunto
4.- R.U.T del cotizante 77.808.773-1 Ver adjunto
5.- R.U.T del cotizante 77.115.548-0 Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.