Orden de Compra. Nº1350104-30-AG25 "Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1350104-30-COT25"
Recuerde que el responsable del pago es ASOCIACIÓN DE MUNICIPALIDADES DE LA PROVINCIA DE LLANQUIHUE
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Resolución
8 .- Datos cotizaciones
9 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1350104-30-AG25
Estado de la Orden de Compra No aceptada
Fecha de Envío 21-04-2025
Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1350104-30-COT25
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra ASOCIACIÓN DE MUNICIPALIDADES DE LA PROVINCIA DE LLANQUIHUE
Razón Social ASOCIACIÓN DE MUNICIPALIDADES DE LA PROVINCIA DE LLANQUIHUE
R.U.T. 65.084.447-5
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social ASOCIACIÓN DE MUNICIPALIDADES DE LA PROVINCIA DE LLANQUIHUE
R.U.T. 65.084.447-5
Dirección de Facturación 5 Sur, Km 1012. Empalme La Laja
Comuna Puerto Varas
Impuesto 221644,31
Dirección de Envío de la Factura 5 Sur, Km 1012. Empalme La Laja
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 29-04-2025
TítuloDescripción
TENGA PRESENTE

La factura deberá indicar los números o ID de la orden de compra asociada a la contratación y adjuntarla al documento, así como todos aquellos antecedentes que sean solicitados para cada caso.

El proveedor no puede facturar sin autorización expresa de esta entidad, lo que se demuestra a través del documento de recepción conforme del servicio o producto por parte de la unidad técnica, y/o en su defecto del Jefe de Administracion y Finanzas.  El plazo de pago será dentro de 30 días corridos, contados desde la recepción conforme de la factura.

5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Microcorp
Razón Social SOCIEDAD MICROCORP SPA
R.U.T. 77.112.677-4
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Microcorp
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
82141501
Servicios de diagramación y diseño gráfico1UnidadVER BASESStickers Estampado de grafica en adhesivo transparente con impreso en blanco y negro según muestra para contenedor Adhesivo de 80x30cm. Cuatro diseños. - PLASTICO RIGIDO - PALELES Y CARTONES - PLASTICOS FLEXIBLES - LATAS Y METALES - TETRAPAK Todas $ 1.166.549,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.166.549 $ 1.166.549
Total Neto $ 1.166.549
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 221.644
TOTAL OC $ 1.388.193


8 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 11.503.990-3 Ver adjunto
9 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.