Orden de Compra. Nº1627-800-AG25 "Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1627-395-COT25"
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO DE SALUD HOSPITAL DE SAN FERNANDO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1627-800-AG25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 30-05-2025
Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1627-395-COT25
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Hospital de San Fernando Abastecimiento
Razón Social SERVICIO DE SALUD HOSPITAL DE SAN FERNANDO
R.U.T. 61.602.145-1
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2532 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERVICIO DE SALUD HOSPITAL DE SAN FERNANDO
R.U.T. 61.602.145-1
Dirección de Facturación Negrete 1401
Comuna San Fernando
Impuesto 214046,4
Dirección de Envío de la Factura Negrete 1401
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Kromo
Razón Social INDUSTRIA QUIMICA KROMO SPA
R.U.T. 76.693.078-6
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Kromo
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
12161902
Detergentes surfactantes400BotellaLIMPIADOR LIQUIDO AMONIACLORO TRADICIONAL 1 LT. ENTREGAR PARCIALIZADO 80 BOTELLAS MENSUALES  $ 1.100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 440.000 $ 440.000
47131805
Limpiadores de uso general100BotellaLUSTRA MUEBLES EN CREMA 500 ML ENTREGAR PARCIALIZADO 20 BOTELLAS MENSUALES   $ 1.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 199.000 $ 199.000
53131628
Shampoo114BotellaSHAMPOO ADULTOS 750 ml. BOTELLA ENTREGAR PARCIALIZADO 20 BOTELLAS MENSUALES  $ 1.390,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 158.460 $ 158.460
53131502
Pasta de dientes120UnidadCREMA O PASTA DENTAL ADULTOS 130 GRS. (MEDIANA) ENTREGAR PARCIALIZADO 20 MENSUALES   $ 930,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 111.600 $ 111.600
12161902
Detergentes surfactantes250PaqueteDETERGENTE EN POLVO PARA ROPA LAVADO MANUAL 400 GRS. (RINSO O EQUIVALENTE) ENTREGAR PARCIALIZADO 50 PAQUETES MENSUALES  $ 870,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 217.500 $ 217.500
Total Neto $ 1.126.560
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 214.046
TOTAL OC $ 1.340.606


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.