Orden de Compra. Nº2886-203-AG25 "Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 2886-130-COT25"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE PUYEHUE
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2886-203-AG25
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 05-09-2025
Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 2886-130-COT25
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra DEPARTAMENTO EDUCACION MUNICIPAL
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUYEHUE
R.U.T. 69.210.600-8
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152212999004 del sistema SMC.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUYEHUE
R.U.T. 69.210.600-8
Dirección de Facturación ALCALDE TOMAS GLAVES WILLSON Nº2 ENTRE LAGOS
Comuna Puyehue
Impuesto 150480
Dirección de Envío de la Factura ALCALDE TOMAS GLAVES WILLSON Nº2 ENTRE LAGOS
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor MARCELO ALEJANDRO DIAZ FREUDE
Razón Social MARCELO ALEJANDRO DIAZ FREUDE
R.U.T. 15.895.087-1
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal MARCELO ALEJANDRO DIAZ FREUDE
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
12191601
Solventes de alcohol20BidónALCOHOL GEL 70% 5 LT. - KADUS  $ 10.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 200.000 $ 200.000
46181504
Guantes protectores10CajaCAJAS DE GUANTES NEGROS NITRILO TALLA L CAJA DE 100 UNIDADES  $ 3.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 30.000 $ 30.000
14111704
Papel higiénico16PackPACK DE 4 UNID. DE 500 MTS DE PAPEL HIGIENICO HOJA SIMPLE  $ 7.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 112.000 $ 112.000
14111520
Papel secante30PackPACK TOALLA JUMBO PREMIUM 2 ROLLOS X 200 METROS DOBLE HOJA  $ 4.600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 138.000 $ 138.000
14111520
Papel secante60PackPACK TOALLA JUMBO PREMIUM 2 ROLLOS X 200 METROS DOBLE HOJA  $ 5.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 312.000 $ 312.000
Total Neto $ 792.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 150.480
TOTAL OC $ 942.480


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 15.895.087-1 Ver adjunto
2.- R.U.T del cotizante 7.201.274-7 Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.