Orden de Compra. Nº218-745-AG25 "ADQUISICION DE GUIRNALDAS DE LUCES NAVIDEÑAS PARA LA DECORACION DE DEPENDENCIA MUNICIPALES. Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 218-844-COT25"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD SAN JOAQUIN
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Resolución
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 218-745-AG25
Estado de la Orden de Compra No aceptada
Fecha de Envío 22-12-2025
Nombre de la Orden de Compra ADQUISICION DE GUIRNALDAS DE LUCES NAVIDEÑAS PARA LA DECORACION DE DEPENDENCIA MUNICIPALES. Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 218-844-COT25
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Ilustre Municipalidad de San Joaquin
Razón Social I MUNICIPALIDAD SAN JOAQUIN
R.U.T. 69.254.600-8
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 4297 del sistema Sistema de Contabili.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD SAN JOAQUIN
R.U.T. 69.254.600-8
Dirección de Facturación SANTA ROSA 2606, 4to. Piso. DAF - Depto Adquisiciones
Comuna San Joaquín
Impuesto 76851,2
Dirección de Envío de la Factura SANTA ROSA 2606, 4to. Piso. DAF - Depto Adquisiciones
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
TítuloDescripción
Contacto para este servicio
Coordinar Despacho:  CARLOS JARA ROMAN      Teléfono:  228108310
Email: carlosjara@sanjoaquin.cl
ENVIO FACTURA: facturas@sanjoaquin.cl  AL MOMENTO DE ENVIO FACTURA LA OC DEBERA ESTAR ACEPTADA EN PORTAL www.mercadopublico.cl

5 .- Datos del Proveedor
Proveedor DECIMPRO
Razón Social DECIMPRO SPA
R.U.T. 78.097.136-3
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal DECIMPRO
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
39111514
Luces de árboles40RolloDecoración, Guirnaldas de luces navideñas led cálidas, con enchufe para conectar a la corriente, rollo de 50 mts. Ver especificaciones técnicas en documento adjunto.Adquisición de Guirnaldas de luces navideñas para la decoración de dependencias municipales donde transita la comunidad de San Joaquín. Orden de Compra codigo: 218-745-AG25 dirigida a DECIMPRO SPA, Cotización ID 218-844-COT25. $ 10.112,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 404.480 $ 404.480
Total Neto $ 404.480
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 76.851
TOTAL OC $ 481.331


8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.