Orden de Compra. Nº2324-1928-AG25 "SERVICIO DE ARRIENDO DE 01 CAMION ¾ PARA EL REPARTO DE JUGUETES DEL “PROGRAMA JUGUETES 2025” A LAS DIFERENTES JUNTAS DE VECINOS DE LA COMUNA DE PUERTO MONTT SEGÚN LISTADO DE JUNTAS DE VECINOS ADJUNTAS EN EL MES DE DICIEMBRE DEL 2025, EN EL MARCO DEL DESAR"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2324-1928-AG25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 15-12-2025
Nombre de la Orden de Compra SERVICIO DE ARRIENDO DE 01 CAMION ¾ PARA EL REPARTO DE JUGUETES DEL “PROGRAMA JUGUETES 2025” A LAS DIFERENTES JUNTAS DE VECINOS DE LA COMUNA DE PUERTO MONTT SEGÚN LISTADO DE JUNTAS DE VECINOS ADJUNTAS EN EL MES DE DICIEMBRE DEL 2025, EN EL MARCO DEL DESAR
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Departamento de Licitaciones y gestión de Abastecimiento
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT
R.U.T. 69.220.100-0
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT
R.U.T. 69.220.100-0
Dirección de Facturación Depto de Contabilidad- San Felipe 80 Municipalidad
Comuna Puerto Montt
Impuesto 437000
Dirección de Envío de la Factura Depto de Contabilidad- San Felipe 80 Municipalidad
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor TRANSERVICE
Razón Social COMERCIALIZADORA TRANS SERVICE SPA
R.U.T. 77.271.309-6
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal TRANSERVICE
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
78111808
Arriendo de vehículos1GlobalARRIENDO POR 06 DIAS DE 01 DE 5.000 KILOS 3/4 DEL AÑO 2018 EN ADELANTE DOCUMENTACION AL DIA. CON CHOFER Y COMBUSTIBLE INCLUIDO PARA ENTREGA DE JUGUETES 2025. (SEGUN ESPECIFICACIONES TECNICAS ADJUNTAS) (EL PROVEEDOR DEBE ADJUNTAR SU OFERTA EN ANEXO N°1 OBLIGATORIO) CON CHOFER Y COMBUSTIBLE INCLUIDO. PARA ENTREGA DE JUGUETES 2025. ARRIENDO POR 06 DIAS DE 01 DE 5.000 KILOS 3/4 DEL AÑO 2018 EN ADELANTE DOCUMENTACION AL DIA. CON CHOFER Y COMBUSTIBLE INCLUIDO PARA ENTREGA DE JUGUETES 2025. (SEGUN ESPECIFICACIONES TECNICAS ADJUNTAS) (EL PROVEEDOR DEBE ADJUNTAR SU OFERTA EN ANEXO N°1 OB $ 2.300.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.300.000 $ 2.300.000
Total Neto $ 2.300.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 437.000
TOTAL OC $ 2.737.000


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 11.431.344-0 Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.