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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
2324-1928-AG25 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
15-12-2025 |
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Nombre de la Orden de Compra |
SERVICIO DE ARRIENDO DE 01 CAMION ¾ PARA EL REPARTO DE JUGUETES DEL “PROGRAMA JUGUETES 2025” A LAS DIFERENTES JUNTAS DE VECINOS DE LA COMUNA DE PUERTO MONTT SEGÚN LISTADO DE JUNTAS DE VECINOS ADJUNTAS EN EL MES DE DICIEMBRE DEL 2025, EN EL MARCO DEL DESAR |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
Departamento de Licitaciones y gestión de Abastecimiento |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT
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R.U.T. |
69.220.100-0 |
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Dirección de Unidad de Compra |
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3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT
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R.U.T. |
69.220.100-0 |
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Dirección de Facturación |
Depto de Contabilidad- San Felipe 80 Municipalidad |
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Comuna |
Puerto Montt
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Impuesto |
437000 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Depto de Contabilidad- San Felipe 80 Municipalidad |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
TRANSERVICE |
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Razón Social |
COMERCIALIZADORA TRANS SERVICE SPA
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R.U.T. |
77.271.309-6 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
TRANSERVICE |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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78111808
| Arriendo de vehículos | 1 | Global | ARRIENDO POR 06 DIAS DE 01 DE 5.000 KILOS 3/4 DEL AÑO 2018 EN ADELANTE DOCUMENTACION AL DIA. CON CHOFER Y COMBUSTIBLE INCLUIDO PARA ENTREGA DE JUGUETES 2025. (SEGUN ESPECIFICACIONES TECNICAS ADJUNTAS) (EL PROVEEDOR DEBE ADJUNTAR SU OFERTA EN ANEXO N°1 OBLIGATORIO) CON CHOFER Y COMBUSTIBLE INCLUIDO. PARA ENTREGA DE JUGUETES 2025. | ARRIENDO POR 06 DIAS DE 01 DE 5.000 KILOS 3/4 DEL AÑO 2018 EN ADELANTE DOCUMENTACION AL DIA. CON CHOFER Y COMBUSTIBLE INCLUIDO PARA ENTREGA DE JUGUETES 2025. (SEGUN ESPECIFICACIONES TECNICAS ADJUNTAS) (EL PROVEEDOR DEBE ADJUNTAR SU OFERTA EN ANEXO N°1 OB |
$ 2.300.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 2.300.000
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$ 2.300.000
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Total Neto
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$ 2.300.000
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 437.000
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$ 2.737.000
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8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.