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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
1703-90-AG25 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
19-02-2025 |
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Nombre de la Orden de Compra |
Adquisición de lubricantes para empaquetaduras de autoclaves del Servicio de Esterilizacion del Hospital Dr. Mario Sanchez Vergara. |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
HOSPITAL DR MARIO SANCHEZ VERGARA LA CALERA
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R.U.T. |
61.606.609-9 |
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Dirección de Facturación |
Carrera N° 1603, La Calera |
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Comuna |
La Calera
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Impuesto |
63915,24 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Carrera N° 1603, La Calera |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
21-02-2025 |
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Proveedor |
MAQUISERVICIOS SPA |
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Razón Social |
MAQUISERVICIOS SPA
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R.U.T. |
77.570.626-0 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
MAQUISERVICIOS SPA |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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42281706
| Lubricantes de instrumentos | 12 | Frasco | Lubricantes para empaquetaduras de autoclaves jac o equivalente, para áreas de envasado donde se necesita una superficie antiadherente, impermeable, elimina chirridos, catalizador para deslizamiento, reduce la fricción, detiene la corrosión. | |
$ 28.033,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 336.396
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$ 336.396
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Total Neto
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$ 336.396
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 63.915
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$ 400.311
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.