Orden de Compra. Nº4948-20-AG24 "Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 4948-29-COT24"
Recuerde que el responsable del pago es COMANDO DE APOYO A LA FUERZA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4948-20-AG24
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 11-09-2024
Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 4948-29-COT24
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Comando de Apoyo a la Fuerza - CAF
Razón Social COMANDO DE APOYO A LA FUERZA
R.U.T. 61.978.560-6
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social COMANDO DE APOYO A LA FUERZA
R.U.T. 61.978.560-6
Dirección de Facturación Tupper N° 1725
Comuna Santiago
Impuesto 28515,58
Dirección de Envío de la Factura Tupper N° 1725
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
TítuloDescripción
NOMBRE DE GIRO: ACTIVIDADES DE DEFENSA 
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Surti Ventas S.A.
Razón Social SURTI VENTAS S.A.
R.U.T. 76.462.500-5
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Surti Ventas S.A.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
44121701
Lápiz pasta30UnidadLápiz Pasta marca BIC Azul tradicional (cantidad 30 lápices)  $ 194,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.820 $ 5.820
14111507
Papel para fotocopiadora o impresora40UnidadREMAS TAMAÑO OFICIO DE 500 HOJAS CADA RESMA (CANTIDAD 40)  $ 3.180,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 127.200 $ 127.200
44121705
Portaminas10UnidadPortaminas 0.9 marca de referencia PILOT (cantidad 10 unidades)  $ 1.159,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.590 $ 11.590
44121705
Portaminas12UnidadRepuestos de Minas 0.9 Mm Hb (cantidad 12 unidades)  $ 456,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.472 $ 5.472
Total Neto $ 150.082
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 28.516
TOTAL OC $ 178.598


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 76.955.038-0 Ver adjunto
2.- R.U.T del cotizante 77.949.976-6 Ver adjunto
3.- R.U.T del cotizante 77.012.870-6 Ver adjunto
4.- R.U.T del cotizante 77.042.972-2 Ver adjunto
5.- R.U.T del cotizante 77.042.972-2 Ver adjunto
6.- R.U.T del cotizante 77.664.156-1 Ver adjunto
7.- R.U.T del cotizante 76.462.500-5 Ver adjunto
8.- R.U.T del cotizante 77.167.054-7 Ver adjunto
9.- R.U.T del cotizante 76.341.344-6 Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.